1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 360+13000-6500=6860 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 226000/1.13*0.13+2*500*0.13+67800/1.13*0.13=33930 應(yīng)交增值稅是33930-6860=27070
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬(wàn)元,支付加工費(fèi)19萬(wàn)元,增值稅稅額2.47萬(wàn)元,乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工的煙絲的組成計(jì)稅價(jià)
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬(wàn)元,支付加工費(fèi)19萬(wàn)元,增值稅稅額2.47萬(wàn)元,乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批煙絲,甲企業(yè)提供原材料煙葉,已知成本為30萬(wàn)元,支付加工費(fèi)19萬(wàn)元,增值稅稅額2.47萬(wàn)元,乙企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求:(1)計(jì)
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
1、北京光明有限責(zé)任公司為一般納稅人,適用13%的稅率。生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái)。2019年1月該廠購(gòu)銷情況如下:(1)1月2日銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(2)1月9日撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(3)1月12日沒(méi)收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(4)1月13日購(gòu)進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,專用發(fā)票上注明金額100000元,稅額13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(5)1月20日企業(yè)建職工宿舍,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額6500元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算光明公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開出去發(fā)票10萬(wàn) 稅額,簡(jiǎn)易計(jì)稅,其中有3萬(wàn)是異地的我做了預(yù)繳,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候,我預(yù)繳的金額寫在附表4的第二欄本期發(fā)生額3萬(wàn),我想問(wèn)本期實(shí)際抵減額是寫10萬(wàn)還是(10-3)寫7萬(wàn)呢,蒙圈了,期末余額也不對(duì),
老師,電子高鐵票,勾選了,自動(dòng)跳第10行,是不是要?jiǎng)h除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發(fā)票嗎?記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結(jié)構(gòu)的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個(gè)問(wèn)題,想問(wèn)下,一般納稅人,期末留底稅額6萬(wàn)多,2025年4月份開了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,需要交稅5000多,報(bào)稅期過(guò)后,可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)是用按含稅的還是不含稅的入庫(kù)