你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
請(qǐng)問一下,月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的分錄嗎?
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)是吧 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅-5 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅15
2023-06-14 12:59 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師最后一步(銷大于進(jìn))(進(jìn)大于銷)是不是結(jié)轉(zhuǎn)他們的差額(銷減進(jìn))
老板請(qǐng)客服吃飯的發(fā)票,計(jì)入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車,開具了增值稅專用發(fā)票,申報(bào)了收入,但是賬務(wù)處理(請(qǐng)看我的分錄)出來的利潤(rùn)表沒有收入,跟申報(bào)表不一致,請(qǐng)問要怎么辦
老師,邊際貢獻(xiàn)總額=銷售收入?變動(dòng)成本,為什么不減固定成本?
商貿(mào)企業(yè)出入庫(kù)單子單獨(dú)訂冊(cè)比較好還是附在發(fā)票后面比較好啊?有的入庫(kù)但是票還沒有開出來
發(fā)出商品確認(rèn)收入了,未開票未收款,掛的應(yīng)收,下個(gè)月收款開發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產(chǎn),我查一下,做重50萬,這種情況咋辦呀
請(qǐng)問,我從會(huì)計(jì)手中接回來了外賬,因?yàn)橘~不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產(chǎn)這一項(xiàng),那在建賬的時(shí)候,資產(chǎn)卡片那里,要什么時(shí)候做呢?從外賬會(huì)計(jì)中的憑證中會(huì)做賬嗎?是根據(jù)她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報(bào)的個(gè)稅都不是真正用的人,因?yàn)楹芏嗯R時(shí)工,這個(gè)問題嚴(yán)重嗎?改變:不了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)五一節(jié)日期間搞活動(dòng)。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計(jì)入哪個(gè)科目?
年末未交增值稅轉(zhuǎn)到哪里
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 只需要這樣結(jié)轉(zhuǎn),不需要做其他處理了?