您好,您可以借庫存現(xiàn)金貸,銀行存款這樣調(diào)整一下
老師銀行賬面余額是40萬 實際銀行余額是20萬 這個怎么調(diào)平銀行賬面和日記帳金額一致 之前外面代理記賬做的接手導(dǎo)致很多對不上沒法一筆筆調(diào) 我怎么去做分錄?
你好,會計賬上的本年年初銀行余額跟實際,就是銀行對賬單上的數(shù)值不符,應(yīng)如何調(diào)整?原來是別的會計干的,她離職了
老師,接手前會計的帳,她的銀行帳和實際銀行里面的錢沒有對上,就走人了。老板娘要我把她之前的帳再核算,然后弄清楚實際的銀行里面的錢。因為很多,我又得接著做后面的賬務(wù)處理,為了帳與銀行的錢對得上,我把之前她做的帳與銀行相差的錢可以先怎么做一個帳務(wù)處理,使我做的帳與銀行錢相一致?待查清以后再調(diào)整
老師,我現(xiàn)在接手期初帳戶銀行余額與實際銀行對賬單對不上,實際對帳單余額小,而會計銀行帳卻是多,如何做調(diào)整分錄與實際對帳單相符
請問接會計帳時:帳面上沒設(shè)銀行存款 金額為零,但是公司銀行存款對帳單上的實際余額為18萬,請問這種情況如何處理?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團建費用,會計分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認(rèn)證進(jìn)項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了
我做工資和社保的時候計提是借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個稅、代扣個人社保,借管理費用社保(公司部分)、個人社保,貸銀行存款,發(fā)放工資的時候借應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交個稅,貸銀行存款 這樣不對嘛
老師請問我們開票信息上的電話號碼寫錯了,怎么休改
計入固定資產(chǎn)-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報,還是怎么申報,計稅基礎(chǔ)是什么
老師售價法和計劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會計分錄怎么做
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
不能進(jìn)庫存現(xiàn)金,做成庫存現(xiàn)金那我現(xiàn)金沒有這么多錢。
嗯,你好,那你要是做借營業(yè)外支出貸銀行存款的話,你匯算清繳的時候還得調(diào)增,那你就要交多交所得稅。