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老師你好,我們公司每個月都是總部匯美金過來發工資的,記賬方式是"借_應收賬款,貸_主營業務收入。借_主營業務成本,貸_管理費用/工資"。但是去年一直沒有記這筆賬,今年有辦法彌補嗎?

2022-05-18 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 20:12

你好,今年可以補記賬,其中的損益類科目改成以前年度損益調整科目就可以了。

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快賬用戶4648 追問 2022-05-18 20:23

麻煩說一下具體記賬方式

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齊紅老師 解答 2022-05-18 20:28

借_應收賬款,貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資

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快賬用戶4648 追問 2022-05-18 20:37

留存收益那邊不要調嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-18 20:51

以前年度損益調整的余額轉入利潤分配。

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快賬用戶4648 追問 2022-05-18 21:00

借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資 這是你上面提供的方法,請詳細說一下

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齊紅老師 解答 2022-05-18 21:41

借應收賬款,貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資 借以前年度損益調整 貸利潤分配

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快賬用戶4648 追問 2022-05-19 12:24

這里的借以前年度損益調整 貸利潤分配,是不是指以前年度損益調整-工資?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 13:41

指的是以前年度損益調整的余額

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相關問題討論
你好,今年可以補記賬,其中的損益類科目改成以前年度損益調整科目就可以了。
2022-05-18
你好,這個是可以的,可以
2020-12-19
您好 您開具發票的分錄寫的不對吧? 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 如果先計入了預收賬款 就把應收賬款科目替換為預收賬款 后面分錄正確的 月末用結轉成本
2020-11-19
你好; 你跨年了紅沖要 做 以前年度損益調整科目處理的 ; 21年的發票可以22年入賬但是損益科目必須要走以前年度損益調整科目處理的
2022-03-07
你好! 可以的,你的理解很對
2020-12-31
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