你好,今年可以補記賬,其中的損益類科目改成以前年度損益調整科目就可以了。
老師,你好!有一筆業務是這樣,上個月我記了一筆工人預支,借:其他應收款 貸:銀行存款 這個月直接從那工資扣掉,但是沒有記賬,現在可不可以這樣。借:銀行存款 貸:其他應收款 借:主營業務成本 貸:銀行存款 工人發工資,我是歸集到主營業務成本的
老師我今年三季度暫估做的借主營業務成本,貸應付賬款。 但是4季度只有工資發生,沒有成本票進來,我可以紅沖暫估做成,借方管理費用工資,貸應付賬款負數嗎?4季度工資的金額高于3季度的暫估,謝謝
老師現在我們快遞公司有個問題,就是每天都收到總部的派費,他是一個月后開個總數發票,我每天做帳時候直接是借銀行存款貸主營業務收入貸應交稅費,沒有通過應收賬款過渡,這有啥風險問題嗎?
老師,您好。建筑勞務公司,總包方通過農民工工資專戶代發工資,我們公司賬戶處理怎么做?例如項目100萬,開票給總包100萬,30萬總包直接發放給農民工,70萬總包支付給我公司賬戶。借銀行70 借應收賬款30 貸主營業務收入%2B銷項100 借主營業務成本30 貸應付職工薪酬30? 這個是理想狀況,要是工資申報沒有付完30萬要怎么處理多余出來的部分呢?
老師你好,我們公司每個月都是總部匯美金過來發工資的,記賬方式是"借_應收賬款,貸_主營業務收入。借_主營業務成本,貸_管理費用/工資"。但是去年一直沒有記這筆賬,今年有辦法彌補嗎?
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發結束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發活動都結束了還可以沖減研發費用嗎?還是要怎么做賬?
發票沒填購買方稅號可以嗎?
內部缺陷不是只有運行缺陷和設計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權投資,對方虧損,我方怎么處理賬務
老師您好! 我在個稅系統工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務局社保申報工資基數,填寫4800,系統自動顯示工資申報基數是4812元, 這樣我社保繳費基數4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務報表那個年初數是根據上年度填寫的年財務報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
去年的成本票對方現在還沒給我,會影響我匯算清繳嗎?可以等下個季度再給嗎?嗎
麻煩說一下具體記賬方式
借_應收賬款,貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資
留存收益那邊不要調嗎
以前年度損益調整的余額轉入利潤分配。
借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資 這是你上面提供的方法,請詳細說一下
借應收賬款,貸以前年度損益調整。借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整-工資 借以前年度損益調整 貸利潤分配
這里的借以前年度損益調整 貸利潤分配,是不是指以前年度損益調整-工資?
指的是以前年度損益調整的余額