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老師,Uk,4月份的發票,第二,3聯收回來了,第一聯會計已經做賬了。顯示,對方未抵扣,怎么開紅字發票呢?是專票,當時還開清單了。我不知道具體的操作步驟,麻煩老師,告訴我。

2022-05-18 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-18 19:10

你好,也就是這個發票購買方已經認證了是嗎?那你的發票不用收回來的,讓購買房給你開紅色信息表,然后你們開紅字發票就可以 購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。

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快賬用戶9219 追問 2022-05-18 19:21

老師,購買方沒有抵扣,我怎么開紅字發票,我不知道具體操作我這是4月份專票,還有清單,紅沖也要紅沖清單嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 19:24

不用開清單的,開其中的幾個產品,然后你把金額湊一下,湊成發票的就可以的,你們自己看紅字信息表,開紅字信息表的時候選擇銷售方申請。 上面的操作流程也可以的,只不過是你選擇銷售方申請,然后下一步根據上面的提示。

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快賬用戶9219 追問 2022-05-18 19:27

老師,怎么會這樣啊

老師,怎么會這樣啊
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齊紅老師 解答 2022-05-18 19:27

紅字信息表查詢里面你找一下是不是開過一次了。

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齊紅老師 解答 2022-05-18 19:28

或者是之前的籃子金額、稅額分別是多少?

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快賬用戶9219 追問 2022-05-18 19:28

就是這個發票不會紅沖

就是這個發票不會紅沖
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快賬用戶9219 追問 2022-05-18 19:29

是的開過一次了,下一步怎么操作不會,要放另一張發票嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-18 19:30

你把這個第二次開的這個刪除,之前已經開過了,你看一下審核通過了沒有。

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快賬用戶9219 追問 2022-05-18 19:34

還要等審核通過嗎?通過了再放一張新的發票,開負數是嗎?

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快賬用戶9219 追問 2022-05-18 19:39

在哪里刪除啊,第二次記錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 19:41

你好對的是的 你看一下紅字信息表查詢有嗎?沒有的話有個維護。

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快賬用戶9219 追問 2022-05-18 19:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-18 19:53

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你好,也就是這個發票購買方已經認證了是嗎?那你的發票不用收回來的,讓購買房給你開紅色信息表,然后你們開紅字發票就可以 購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-05-18
作為購買方,沒抵扣發票,直接把發票退回就可以不用別的操作 抵扣了發票,只需要提供紅字信息表就可以 然后銷售方開具紅字發票后把紅字發票抵扣聯跟發票聯給購買方記賬
2022-05-19
您好,這個的話,你現在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求
2024-01-15
您好 可以寫委托收款說明 委托其他單位向您單位收款 賬戶凍結不是是開具紅字發票的原因?
2024-05-17
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