你好,同學借應收賬款貸主營業務收入,不需要做應交稅費。
老師好,4月開始小規模納稅人免征增值稅,確認收入時還需要計提稅金嗎?
小規模現在免增值稅,還用做會計分錄不?是不是從4月份開始
小規模納稅人4月份開始減免增值稅,還需要做會計分錄嗎
從2022年4月開始小規模納稅人免稅的會計分錄到底要不要做價稅分離?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
不需要入應交稅費,再轉營業外收入嗎
你好,同學不需要了,但是匯算清繳的時候,你是要調增這一塊兒的。
怎么調增啊
在那個納稅調整表上有個四十五行,可以在那里面調增其他的。
為什么要調增啊
借:應收賬款等科目 , 貸:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業外收入—增值稅減免 我這樣做了,還需要調增嗎
您好,您稅費的話都沒有金額,您怎么做憑證呢?
按百分之一算的
你好,4月1號以后,他就沒有這個政策呀。
4月1號以后是免稅的了。
匯算清繳調增,按多少金額調整呢
就按照三個點免稅的金額來調整的。
我是不是做了這個會計分錄,到匯算清繳就不用調增了
你好,你沒辦法做這個分錄的,因為你做了以后他的應交稅費,他就會掛數。
轉營業外收入不行嗎
你好,因為你應交稅費沒有掛金額,所以沒法轉的,你只能到清繳的時候去調整的,他和三月份以前的那個處理方法不一樣了。
這個文件中這么說的
你好,你看他有一句話,她說免征的在營業外收入里體現了,但是現在咱沒法做憑證呀,那個只是稅法的。
營業收入,不是外收入啊
你好同學,嗯,那您就按他這個政策來吧。