您好。填寫在。罰款支出還有利息大概。應(yīng)該是括號八那個。
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表上開辦費(fèi)沒有取得發(fā)票,應(yīng)該填寫在哪一欄上面呢?
匯算清繳納稅調(diào)整項目明細(xì)表需要納稅調(diào)增應(yīng)該填哪行哪個項目?
老師,電費(fèi)滯納金要填在所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪欄呢?
老師我想問問哈,小薇企業(yè)企業(yè)所得稅年度匯算清繳,納稅調(diào)增金額填在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪欄呢?
請問企業(yè)支付的電費(fèi)滯納金在申報企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,應(yīng)在一般企業(yè)支出明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表里的哪一欄填寫?
老師,上年度我們已經(jīng)計提了利息,今年對方開過來了發(fā)票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨(dú)資企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少
老師好,我從稅務(wù)認(rèn)證系統(tǒng)看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費(fèi)用362.39,進(jìn)項稅32.61貸:現(xiàn)金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發(fā)票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發(fā)票(15萬為各個人商家小販?zhǔn)杖耄嘿u美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費(fèi)用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進(jìn)銷存賬,現(xiàn)在建賬了就有進(jìn)銷存了 沒建賬之前的貨現(xiàn)在出庫了,沒有庫存,就出負(fù)數(shù)了 怎么辦
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人。我們?nèi)绻獙Ψ降钠胀òl(fā)票,對方要我們加稅點(diǎn),否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點(diǎn),我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進(jìn)項稅,我為啥要這個發(fā)票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發(fā)票保險公司未開,今年可以讓他們補(bǔ)開嗎?他們不給開的話,應(yīng)付賬款怎么平
請問老師,勞務(wù)派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務(wù)費(fèi)呢?他們是不是要開發(fā)票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿(mào)出口企業(yè)A,報關(guān)出口的貨款,讓外貿(mào)企業(yè)B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務(wù)該怎么處理呢?
問下應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調(diào)整
(八)稅收滯納金、加收利息
就是填寫這。老師的就是填寫這一行。
不對,我看錯了,這個是電費(fèi)的是吧?
嗯嗯,是電費(fèi)的滯納金
不能扣除的,填寫這一行是對的。
嗯嗯,好的
不客氣,祝您工作愉快。