同學你好,這是正常的不一致。沒問題的
老師你好,我想問一下,企業銷售固定資產,我做分錄的時候通過固定資產清理,報稅務局增稅稅表一的時候我把銷售固定資產的收入填在未開票收入里,年報的時候,這個未開票收入應該填在哪張表里,如果不填就會導致增值稅表與年報表不符
老師,固定資產做了不開票收入報稅了,入賬的時候入的是固定資產清理,匯算清繳的時候收入這一塊兒跟報稅申報表不一至會有問題嗎?
老師,請問一下,固定資產是2021年購入的,賬務一直有計提折舊,但是2022年匯算清繳的時候沒有申報固定資產,現在公司想注銷了,那請問如果直接做固定資產出售清理,這樣可以的嗎?2022年度的匯算清繳需要申報這個固定資產清理的嗎?
老師您好,因為企業有固定資產清理,,申報季度企業所得稅時,在所得稅申報表中的收入和利潤表中的收入不一致的話,這樣沒事吧?(所得稅申報表中的收入,加了固定資產清理帶來的不開票收入,而利潤表中的收入就是賬上的收入,不含固定資產清理時的不開票收入)
老師我們公司處理固定資產確定收入那一步的固定資產清理的金額132743.36申報增值稅的收入做無票收入報增值稅了,填寫電子稅務局的財務報表的時候我能不能把成本也增加132743.36元呢,這樣申報的收入跟稅務系統一致,所得稅也不用多交。(結轉固定資產賬面凈值那一步的固定資產清理的金額a,與確認收入那步的固定資產清理金額b的差額做賬的時候已經計入營業外收入,處理固定資產該交的所得稅已經算過了。在電子稅務局的財務報表收入加上處理固定資產確定收入那一步的固定資產金額是為了申報增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致,成本加上確認收入那一步的固定資產清理確認收入時的金額是為了交了應該交的稅后不額外多繳稅)
A105080表中項目里面我看了半天沒看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝
你好老師,一般說的開票要稅點,這個稅點計算是按照含稅還是不含稅的基數計算呢
會計爛賬亂賬要怎么處理?面試時候問到有無獨特見解?
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發票應該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價40元 金額2200元,第二行再開負數折扣直接200元?哪種是正確的?
運輸公司24年的未開票收入,在25年開票可以抵用嗎?
公司營業執照范圍有機械租賃,但是公司沒有機械設備,也沒有向外租賃機械設備,那我們公司能對外開具租賃發票嗎
我司銷售商品50件(送5件),每件40元;共收款2000元,發票應該怎么開,第一種是商品是開55件,金額2000元?第二種是開55件 單價40元 金額2200元,第二行再開負數折扣直接200元?哪種是正確的?
老師,向銀行貸款支付的利息,企業所得稅可以稅前扣除嗎?
老師匯算24年,24年1月計提發放了23年12月的工資算24年工資薪金嗎
請問一下,個人可以私下給別的公司兼職嗎?符合規定嗎?