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甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會計分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺,價值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。

2022-05-15 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-15 16:54

您好 1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 26000 2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。 借:原材料 100000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000 貸:銀行存款 113000 3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。 借:銀行存款 226000 貸:應(yīng)收賬款 226000 4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。 借:生產(chǎn)成本 50000 貸:原材料 50000 5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。 借:應(yīng)付賬款 113000 貸:銀行存款 113000 6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺,價值300000元。 借:固定資產(chǎn) 300000 貸:實收資本 300000 8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費2000元。 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000 9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。 借:固定資產(chǎn) 9000 貸:銀行存款 9000

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您好 1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 26000 2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。 借:原材料 100000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000 貸:銀行存款 113000 3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。 借:銀行存款 226000 貸:應(yīng)收賬款 226000 4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。 借:生產(chǎn)成本 50000 貸:原材料 50000 5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。 借:應(yīng)付賬款 113000 貸:銀行存款 113000 6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺,價值300000元。 借:固定資產(chǎn) 300000 貸:實收資本 300000 8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費2000元。 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000 9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。 借:固定資產(chǎn) 9000 貸:銀行存款 9000
2022-05-15
你好! 借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 銷項稅26000 2.借原材料100000 進項稅13000 貸應(yīng)付賬款 3.銀行存款 貸應(yīng)收賬款226000 4.借生產(chǎn)成本20000 貸原材料 5.借應(yīng)付賬款113000 貸銀行存款 6.借銀行存款100000 貸短期借款 7.借固定資產(chǎn)300000 貸實收資本 8.借管理費用 貸銀行存款2000 9.借庫存現(xiàn)金5000 貸銀行存款 10借固定資產(chǎn)9000 貸銀行存款9000
2022-05-15
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2022-05-15
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2022-05-15
1借應(yīng)收賬款226000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26000
2022-05-15
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