您好,按照通常放在先放到應交稅費-應交增值稅(進項稅額);規范做法是本期收到本期就要勾選,沒有銷項,就是留抵稅額可以申請退稅或者下期繼續抵扣。
老師,做外賬,進項稅發票是不是等到月末在處理,看看需要抵扣多少,在勾選平臺再勾選認證
請問老師,本月我收到進項發票,如果要做賬,但不想現在抵扣,想等到有銷售收入時,再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進項要去增值稅發票勾選平臺做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
老師,下班了的話,明天再回復我。2021年勾選抵扣的進項票沒做賬,要返回去當年當月勾選抵扣的月份做賬嗎,比如2021年6月勾選抵扣了的進項發票沒做賬,要回到2021年6月份做賬嗎?或者可以現在這個月補做賬?
老師, 2月不夠進項發票抵扣, 如果想把 稅務系統里 有,但公司未收到的發票 也一起勾選抵扣,賬要怎么做 ?
請問在廣州,拿到增值稅進項發票,在電子稅務局勾選就表明這張發票我已經收到了,認證表明已經用于抵扣了?拿到增值稅進項發票,如果想要抵扣進項,勾選和認證是必須要操作的?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
如果是下期抵扣 這期申報怎么做呢
您好,申報表主表留抵稅額欄填上就行。
好的,謝謝老師!
您好,不客氣應該的