你好 填寫一樣的數(shù)據(jù) 的呢??
老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料稅額抵減情況第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)這項(xiàng)是不是每年繳納稅盤服務(wù)費(fèi)都可以填里面
老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)數(shù)據(jù)有什么關(guān)系嗎?
老師好,請(qǐng)問公司進(jìn)入注銷流程,增值稅申報(bào)表附表四中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)有期末余額,還需要怎么調(diào)整?還是不用管?
老師想問下增值稅納稅申報(bào)表附表中的稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么填寫呀?
老師好,請(qǐng)問報(bào)增值稅的時(shí)候,附表四填增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)怎么填
通行費(fèi)的發(fā)票稅率是多少
老師你好,我們進(jìn)項(xiàng)稅5萬,銷項(xiàng)稅10萬,怎么做憑證把需要交的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
發(fā)票是四月的,但是五月初才來報(bào)銷,發(fā)票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)填的是年報(bào)對(duì)吧,資產(chǎn)負(fù)債利潤表都是2024年12月的就行對(duì)嗎,這個(gè)現(xiàn)金流量表填的是在快賬軟件里面沒有年的,有季度的怎么選
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟,企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒有實(shí)際出資,是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要交哪些稅。個(gè)稅和印花稅嗎?
請(qǐng)教老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發(fā)票,沒抵稅直接入費(fèi)用了,4月份怎么調(diào)整抵扣稅費(fèi)呀?怎么做賬?
老師 酒店行業(yè)的低值易耗品從入庫到領(lǐng)用的分錄怎么做?
財(cái)務(wù)個(gè)人卡里的錢,轉(zhuǎn)到公戶,可以嗎
老師,我們一個(gè)月收到了技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票但是沒有抵減,我只填了減免申報(bào)表,沒填附表四,對(duì)嗎?
表四也需要填寫的就是不填寫主表。