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老師,增值稅一般納稅人,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免,和附表四第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)數(shù)據(jù)有什么關(guān)系嗎?

2022-05-13 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 15:45

你好 填寫一樣的數(shù)據(jù) 的呢??

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快賬用戶2385 追問 2022-05-13 15:47

老師,我們一個(gè)月收到了技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票但是沒有抵減,我只填了減免申報(bào)表,沒填附表四,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:52

表四也需要填寫的就是不填寫主表。

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你好 填寫一樣的數(shù)據(jù) 的呢??
2022-05-13
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額 *元;
2023-06-11
你好,這個(gè)是可以全額抵減,可以抵減
2021-05-03
同學(xué)您好,打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額 ;
2023-05-24
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