您好,是的,補計提即可
看老師你好 小規模季度45萬以內減免的增值稅不是要計入營業外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業外收入 今年我該怎么調整
老師我們是裝修公司小規模企業,2021年增值稅稅率開1%,開票沒有超過45萬,都計入了營業外收入,那匯算清繳這個表是要填的嗎
老師你好 小規模季度45萬以內減免的增值稅不是要計入營業外收入并計提所得稅嗎 我2021年沒有入營業外收入 但是2021匯算清繳還沒報 我該怎么操作一下
老師好,我們是小規模納稅人,我們申報增值稅都是無票收入,而且季度額度都沒有超過30萬,請問所減免的增值稅是計入營業外收入--稅款減免。我們23年全年申報的無票收入是944298.95元,那么我賬套里的營業外收入-稅款減免就應該是944298.95*0.01稅率,這樣算對嗎?
老師您好,小規模納稅人每個季度的收入不超過30萬元,就可以減免增值稅,這個稅收優惠在做賬時,是要做進去【營業外收入——減免稅額】科目嗎?這樣是需要每個季度計提企業所得稅的,那這個【營業外收入】在第二年的匯算清繳時,需要做調減嗎?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
在匯算清繳的表里 計入營業收入嗎?但是跟去年年報數據不就對不上了嗎
您好,那您需要調整報表即可,計入營業外收入
匯算清繳里報營業外收入,不就跟去年財務報表年報數據對不上了?
您好,那您需要修改上年的年報
您好,22年用以前年度損益調整
可是記以前年度損益的話 我今年的利潤還是沒有變化
他影響去年的利潤 但是我去年的所得稅都已經交出去了
您好,以前年度損益調整,對匯算的影響是調表不調賬
不好意思 我沒理解 你能具體直接告訴我怎么操作嗎
您好,按您的描述,22做以前年度損益調整,是因為21年有營業外收入未做賬,所以匯算清繳需要包含22年以前年度損益調整,否則這部分損益沒做匯算清繳
匯算清繳后再改修2021年財務報表年報對嗎
您好,不是,是匯算清繳21年的報表是需要包含上述以前年度損益調整的部分
我曉得,但這樣會導致2021年匯算清繳報表數據與2021年度財務報表數據不符呀
您好,財務報表也得模擬調整
您好,匯算清繳用的財務報表,也得調整
有點麻煩 那我能直接做入2022年的賬,記營業外收入,在2022年報所得稅的時候補繳這部分稅款嗎
您好,那您試下,這個看系統是否認可
好的 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持