兩處所得需要匯算清繳稅款多退少補(bǔ)。
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每不超10萬(wàn)每年不超過(guò)100萬(wàn),這個(gè)稅需要交多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅這個(gè)是不是每年不超12萬(wàn),不需要交稅吖??jī)商幩茫總€(gè)月申報(bào)都不超過(guò)5000的
申報(bào)個(gè)稅時(shí)工資超過(guò)五千都不需要預(yù)交個(gè)稅,而年收入額不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)優(yōu)惠都是對(duì)應(yīng)工資嗎那???我的理解如下這樣的: 1、個(gè)稅不超五千免征個(gè)稅的工資,對(duì)應(yīng)~“綜合所得的”申報(bào)??? 2、不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅對(duì)應(yīng)的是“經(jīng)營(yíng)所得”(即個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè))申報(bào)呢???
老師,每個(gè)月申報(bào)都不超過(guò)5000,怎么會(huì)晚交個(gè)人所得稅呢
企業(yè)注銷怎么看企業(yè)需要補(bǔ)多少稅
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買進(jìn)口的原材料產(chǎn)生的關(guān)稅理論上要計(jì)入原材料的入庫(kù)成本,但采購(gòu)下的訂單是下給供應(yīng)商,若是把關(guān)稅算進(jìn)去,這部分費(fèi)用成了應(yīng)付供應(yīng)商的款了,這種情況怎么處理?
工商年報(bào)沒(méi)有及時(shí)申報(bào)出現(xiàn)異常應(yīng)該怎么操作
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅如何做分錄呢
爺爺給孫子的房子,怎么操作?交稅少?(爺爺健在,所以已經(jīng)有一套房子)
老師,去年12月我開票給上家,但是現(xiàn)在要沖紅,寫什么原因好
老師,公司在抖音上賣東西,由抖音公司提現(xiàn)到我們公司賬戶上的錢怎么做賬
你好,實(shí)收資本可以減少嗎
匯算清繳的上年所得稅上年未計(jì)提,應(yīng)該計(jì)入什么科目
匯算清繳前未發(fā)去年工資怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎
兩處,第一家5000內(nèi)每個(gè)月,另外一家3500一個(gè)月,怎么兩家公司都是要交稅的嘛
合計(jì)到一起。您需要計(jì)算用不用交稅?
你把收入。還有扣除全填寫上,然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅款。
收入自動(dòng)計(jì)算的吖
你看有沒(méi)有少記?就是把所有的收入都要體現(xiàn)上。
如果有。如果有沒(méi)記的收入,可以手動(dòng)填寫。
看哪里???jī)商幱浽谝黄穑浚?
比如是工資收入及就記在工資里,勞務(wù)報(bào)酬的記載勞務(wù)。 比如是工資收入,記就記在工資里,勞務(wù)報(bào)酬的記載,勞務(wù)報(bào)酬里。
A公司2021年收入申報(bào)47840全年, B公司181742 選擇哪個(gè)公司申報(bào)都是180.52晚部,這個(gè)是怎么算出來(lái)的吖?合計(jì)兩家公司總收入66017.42
。兩家公司的收入加到一起。。然后是否補(bǔ)交稅款,這樣計(jì)算。累計(jì)收入減,累計(jì)扣除乘以稅率減去預(yù)交稅款。
它這個(gè)享受免申報(bào)啥意思啊
是不是180.52可以不申報(bào),不交稅?
,補(bǔ)交稅款金額小于400的,不用申報(bào)。
補(bǔ)交稅款小于400不用申報(bào),可是稅局發(fā)了短信要申報(bào)耶
但是您現(xiàn)在提示了,不用申報(bào),你可以和稅務(wù)局再確認(rèn)一下。
享受免申報(bào)就是是吧
是的,看你這個(gè)提示是享受免申報(bào)。
提示不用申報(bào),我要不要點(diǎn)一下,享受免申報(bào)這里呢
點(diǎn)也可以,沒(méi)問(wèn)題,因?yàn)槭敲馍陥?bào)了。
點(diǎn)了應(yīng)該這個(gè)180.52就不用交了吧
其實(shí)這里已經(jīng)提示您了,免申報(bào)您完全不用申報(bào),也不用補(bǔ)交稅款。