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老師,我正在填企業(yè)所得稅匯算清繳,請問繳納的滯納金應(yīng)該填哪里
請問,我有固定資產(chǎn)折舊還沒提完,我在填企業(yè)清算所得稅表的時候應(yīng)該填在哪項里,年度匯算清繳應(yīng)該調(diào)增,但是所得稅清算用不用填,填在哪項里
請問企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷情況表的資產(chǎn)原值,我應(yīng)該在哪里取數(shù)?我不知道這個應(yīng)該填什么
填企業(yè)所得稅匯算清繳,使用權(quán)資產(chǎn)的折舊應(yīng)該填在哪里?
老師,計提的信用減值損失,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整的時候,我應(yīng)該填在哪里呀?
老師,匯算清繳小微企業(yè)。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表,要是沒有業(yè)務(wù)宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業(yè)及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據(jù),能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結(jié)束,企業(yè)成本倒掛,有黃色預(yù)警,匯算結(jié)束會被抽查么
出口發(fā)票開具時間是25年3月,報關(guān)時間也是25年3月,現(xiàn)在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現(xiàn)在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發(fā)票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致簽了合同,那這份仲裁協(xié)議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現(xiàn)我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設(shè)計服務(wù)*亞克力板設(shè)計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現(xiàn)在的普通電子發(fā)票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
所得稅清算里邊不是有一個資產(chǎn)處置明細表嗎?那里邊有固定資產(chǎn),你把你的賬面價值填寫到那個航次里邊
其他的欄次還寫嗎
列的話 需要看你這個固定資產(chǎn)清算到底獲得了多少收入
沒有收入,營業(yè)外支出,都是電子產(chǎn)品,沒人要的
那就其他的列次不需要填寫,然后清算損失自動就出現(xiàn)在最后一列了
計稅依據(jù)那里也不需要填寫嗎
固定資產(chǎn)原值是寫所有固定資產(chǎn)的還是寫沒有提完折舊的
還有填企業(yè)年度所得稅時,沒提完折舊的固定資產(chǎn)需要調(diào)增嗎
計稅依據(jù)和賬面價值一樣
填寫沒有計提完畢的固定資產(chǎn)
這個沒有提完折舊的資產(chǎn)清理,可以所得稅稅前扣除嗎
沒有計提完畢的 可以在所得稅前扣除
還有附表3剩余損益那個表有需要填的嗎
剩余損益是公式計算的 就是資產(chǎn)的處置損益%2B負債的處置損益-清算費用和稅費等
清算費用該怎么算呢
就是實際發(fā)生的人員費用等
正常的人員工資嗎
一般指的是清算組人員的工資
稅費指的是什么呢
清算中繳納的稅款 比如印花說 銷售資產(chǎn)的增值稅等
我可以理解為跟清算有關(guān)的費用嗎,還有固定資產(chǎn)調(diào)增之后會有這個銷售資產(chǎn)的增值稅嗎
固定資產(chǎn)調(diào)增之后會有這個銷售資產(chǎn)的增值稅嗎【包括】 就是清算過程中的稅費 也是和清算有關(guān)的