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老師,請問下,去年預估收入,做借應收賬款,貸主營收入,應交增值稅,今年開銷售發票,怎么入賬,沖紅,借應收賬款紅字,貸什么?我也正常沖紅,那不是沒交稅了

2022-05-11 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-11 08:38

你好,借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款, 然后再做開發票的 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅 一正數一負數,不需要多交稅的,你之前已經繳納了

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快賬用戶3579 追問 2022-05-11 08:41

再收到錢呢,怎么做

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齊紅老師 解答 2022-05-11 08:41

借銀行存款貸應收賬款

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快賬用戶3579 追問 2022-05-11 09:20

我做個簡單的,一正一負呢?意思是正常做收入,正常把他沖掉,可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-11 09:23

對的是的,可以這么理解的。

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你好,借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款, 然后再做開發票的 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅 一正數一負數,不需要多交稅的,你之前已經繳納了
2022-05-11
您好! 當月申報增值稅的銷售金額=藍字發票金額-紅字發票金額(不論開的是當年的還是上年的)
2022-01-12
你好,你的會計分錄是對的
2025-03-17
你好,紅沖的時候最好是做之前分錄不變,金額是負數。
2022-07-08
你好,是的,這個沒問題的
2022-01-04
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