你好,借利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款, 然后再做開發票的 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費應交增值稅 一正數一負數,不需要多交稅的,你之前已經繳納了
沖無票收入,開了票,也收到對方的錢怎么做賬 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費 紅字 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收帳款
老師您好 請問老師我是21年12月份開的專用發票 包括開了兩張紅字發票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發票借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅 沖銷今年多開收入的借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)應交稅費_銷項稅(紅字)沖銷20年的收入是借應收賬款(紅字)貸待以前年度損益調整(紅字)應交稅費-銷項稅(紅字) 請問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當月收入 納稅申報表的收入怎么確定 按那個數填寫納稅申報表的收入
老師,請問下,去年預估收入,做借應收賬款,貸主營收入,應交增值稅,今年開銷售發票,怎么入賬,沖紅,借應收賬款紅字,貸什么?我也正常沖紅,那不是沒交稅了
老師好,請問紅沖的發要分錄如下是否正確 開票時:借:應收賬款 50 貸:主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時: 借:主營業務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸:應收賬款 50
供應商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發票放入進項稅額轉出了,對應的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 2,今年收到紅沖發票 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項)(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 3,收到正確發票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 4,同時做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
每年年底有利潤都需要提取盈余公積嗎
你好,老師。3萬要交多少個人所得稅,一萬五要交多少個人所得稅
個人所得稅匯算清繳該補繳不交稅的話對個人和公司分別有什么影響呢
面試了一家生產加工銷售電纜的公司,目前他們的應收有6000多萬元的余額,去年預警了,稅局懷疑隱瞞收入讓補稅了,不過也說了今年給退回來了一些,但是目前這些余額不好清理,稅補過了,余額還在,這些是五六年前公司把賬給代賬公司做的時候產生的,很多是收錢了沒開發票也沒有申報收入,現在有些公司都注銷了,有些還在,這些往來怎么清理呢
還有就是供應商是不含運費的,我們要付運費,入庫是不是按運費算在入庫成本里面
辦理有限責任公司的時候,租房合同以前寫的是個人名字,那現在這個租賃合同要重新簽嗎?租賃合同上的人是這個公司的股東,這種要重新簽嗎?
做一個運輸公司的全盤賬要有什么補充資料?比如計提工資表,折舊表,稅費等還有什么?還需要做什么?
老師,個稅錄入系統了辦理入職了,但是有時單位沒有活,可以申報0元工資嗎
去年開的發票 幾年沖紅了 這筆錢也是退回來了 以前是工資的形式轉出去的,現在退回來的怎么記賬會計分錄,簡單的
合伙企業經營所得能彌補以前年度虧損嘛,時長是多久呀?
再收到錢呢,怎么做
借銀行存款貸應收賬款
我做個簡單的,一正一負呢?意思是正常做收入,正常把他沖掉,可以嗎
對的是的,可以這么理解的。