對的是的,是這么做的。
小規模納稅人企業年報利潤表,本月金額是填寫12月的數嗎?本年累計金額填寫一年的累計數嗎?還是本月填寫三個月的數?也就一個季度的數,小規模一個季度報一次稅。
老師,小規模納稅人,匯算清繳企業年度納稅申報表A類表填寫是根據去年四季度利潤表中的本年累計數填寫嗎?
小規模企業,所得稅申報表是填寫本年利潤的及累計數,還是本季度9月的利潤表?
老師您好,填寫企業所得稅年度納稅申報表的數據是根據去年第四季度利潤表的本年累計金額來填寫的嗎
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?
老師,業務招待費稅前金額怎么沒有辦法填寫呀?賬載金額和納稅調增金額一樣
稅收金額自動的 你有收入的嗎
收入主表填寫了嗎 保存了
今天重新登進去可以填寫了,業務招待費15700×60%=9420,營業收入349438.44×0.5%=1747.19。賬載金額15700,稅收金額17419,調增金額13952.81。這樣對吧
對的是的,是這么做的。
老師,申報時需要填寫的表單是自己選的嗎?去年廣宣費3700,表單里面沒有A105060這張表,選擇后直接在本年支出填上3700就對了吧
對的是的,自己選擇的,強制填寫的必須填寫,其他的有發生就填寫,沒有的就不用管。
可以的,沒有超出比例的,不需要調整,但是需要填寫。
就是填完A105060表格就行了,A105000中廣宣費調增調減金額都是0不用管了?
對的是的,是這么做的。
去年一筆長期待攤裝修費用48360,去年已攤銷8060,填寫A105080表格在長期待攤費用其他項賬載金額中資產原值48360,本年攤銷額和累計攤銷額40300,稅收金額和納稅調整怎么填寫了?
這個裝修費有發票嗎?
本年攤銷的應該是8060, 累計攤銷的是從開始到去年12月底的合計
有發票,發錯了,去年共攤銷40300,攤銷余額為8060
你好,稅收金額填寫當年攤銷的第二列的調整的金額不用填寫。
老師,職工薪酬調整表,1去年計提2萬,實際支付2萬,都是本月計提上月發放上月的,今年一月計提和發放的是去年12月的1500,賬載金額,實際發生額,稅收金額都是填21500嗎?還是賬載2萬,實際和稅收21500?
一月份計提的分錄怎么做的?
是這樣做的,
那你能修改一下嘛,把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤,這樣你會算青椒可以抵扣其去年的所得稅,你這樣放到管理費用的話,抵扣的是今年的。
一季度的都已經報過稅了,不好改了吧,匯算清繳不考慮這個12月份的工資可以嗎?賬載金額,實際發生額,稅收金額全部填寫去年計提和發放的2萬可以嗎?
可以的,可以這么做的。