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發票跨年,開的紅字發票,我的分錄這樣做可以嗎?:1.借:工程施工-合同成本-某項目-材料 負數 應交稅費-應交增值稅-進項 負數 貸:應付賬款??負數;2.借:主營業務成本 貸:工程施工-合同成本-某項目-材料

2022-05-10 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-10 11:10

你好同學,你第二個為什么還要結轉成本呢?

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快賬用戶1758 追問 2022-05-10 11:11

因為之前結轉了成本,我是想這個也要沖

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:20

你跨年的話應該是借工程施工貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶1758 追問 2022-05-10 11:24

你的意思:借工程施工 貸 利潤分配 未分配利潤。這一個分錄?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:28

對的同學,這個利潤分配就代表你的主營業務成本了。

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快賬用戶1758 追問 2022-05-10 11:32

就這一個分錄,進項稅額怎么轉出呢,那我是否要用到以前年度損益調整科目呢,若是沒有這方面的實操就不要回答了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:34

你好同學,您第一個憑證不是已經沖掉了嗎?所以我才沒有跟你說你應交稅費方面的。

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:34

因為我看了你第一個那樣做是對的,所以我才沒有跟你說。

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你好同學,你第二個為什么還要結轉成本呢?
2022-05-10
你好這個可以這么做 可以一般是含稅做原材料,你要是單獨稅額做稅金及附加也可以
2021-07-22
你好,倒數兩個分錄沒必要做。
2021-09-03
對的,是的,是這么做的。
2023-03-06
同學你好,這個是對的
2021-09-03
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