你好; 1.? 是的。5月還沒有到申報期; 要等著7月才報2季度的 ;是的??
增值稅小規(guī)模納稅人按季申報增值稅,4月份的時候申報了1-3月的增值稅,那現在5月份了,但是不用再電子稅務局申報4月份的增值稅操作了對吧,只要把金稅盤抄下稅,匯總上傳下數據然后直接清卡就可以了對吧
公司四月份之前是小規(guī)模納稅人,開的專票也都交過稅了,等到4月份的時候轉成了一般納稅人,但是3月份小規(guī)模納稅人時候開的一份專票在4月份做了紅沖,這個月報稅的時候增值稅申報表自動提取的數據顯示紅沖的發(fā)票金額屬于簡易計稅方法,這個是不對的,需要到大廳申報,但是這個紅沖的金額在增值稅申報表里需要咋填報?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
我們公司4月份開了一直負數增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報了,現在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務局電子網站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個要怎么操作?
老師,1月是小規(guī)模,2月份就是一般納稅人,3月去大廳申報的1月的小規(guī)模的稅,那我2月做賬務處理,就要結轉增值稅了吧,直接結轉不要先計提再結轉吧?
請問老師:銀行支出社保費14600,為什么帳要做成25080
老師,我們是維修廠,之前給客戶辦理一張儲值卡,走的預收賬款儲值卡,現在客戶消費了,老板讓做成招待費,這個賬務怎么處理
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那就只要抄下稅數據上傳匯總,然后直接清卡就可以了,因為沒有申報增值稅那直接清卡了數據不會丟失吧
你好;? ?是的。? 不會的;? 你本身不到申報期 ; 不會丟失的? ?
我新接手1家公司,我看4月份申報增值稅,稅款所屬期寫的是1-3月,那這只可能是小規(guī)模納稅人對吧,1-3月的增值稅已經申報過了,然后我點進去申報增值稅提示圖片所示信息,1季度的已經申報過了,這個提示不用管對吧
?你好 ; 是的。不管即可 ; 因為你是小規(guī)模是季報的? ??
我想再確認下,還能在別的哪個界面可以查看是不是小規(guī)模納稅人呢
?你好 ;? 電子稅務局 -我的信息 -企業(yè)信息里面 - 有一個納稅類型? 你去看看? ?如果寫的非一般? 就是小規(guī)模類型 ; 或者是去看增值稅的申報表? ?上面表頭會寫 一般納稅人適用或者小規(guī)模適用; 你就可以判斷了? ??