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4月份是留抵的退稅了154554.64。申報表(五)增值稅納稅申報表附列資料,也就是附加稅,出來的這個是什么意思呢?不是都已經(jīng)退了嗎?

4月份是留抵的退稅了154554.64。申報表(五)增值稅納稅申報表附列資料,也就是附加稅,出來的這個是什么意思呢?不是都已經(jīng)退了嗎?
2022-05-10 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-10 08:47

您好 就是如果退了增值稅 對應(yīng)的退的增值稅金額的附加稅也不需要繳納

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快賬用戶8883 追問 2022-05-10 08:52

沒明是什么意思。上個月專管讓以后留抵的進項都退了,然后就退了。但是4月份開的發(fā)票比較多,銷項大于進項了,也就是4月份要交3萬多的增值稅,交了增值稅就要交附加稅。你的意思是只交增值稅不用交附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:55

是的 退回的增值稅這部分 可以不需要繳納附加稅 比如您上個月退10萬 這個月交10萬 這個月10萬就不需要繳納附加稅 這樣可以理解么?因為不退 您正常留抵的話 這個月10萬是不是什么稅都不要交了?

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快賬用戶8883 追問 2022-05-10 09:03

4月銷項大于進項,那增值稅還是要繳納的,對嗎?只是附加稅不交

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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:06

是的 這樣理解正確的哈?

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