你好同學,折舊表填了么 看一下數據是否能帶過去
老師,老師為什么匯算清繳表里,A107012研發加計扣除優惠表里,折舊費用下面兩小行是灰色的,填不了為什么
企業所得稅匯算清繳改了A107012研發費用加計扣除優惠明細表格里面48行數字從0改為881965.43元,51行數字從2832291.02元改為1950337.59元,匯算清繳清繳的這些表格,哪些表格哪些數字會有變動
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師,不只是折舊費,第七行有個直接投入費用,下面也是灰色的不能填,是什么情況呢?
這邊有一個匯算清繳這個表的指引,比較詳細,篇幅較多,現給您一個鏈接:https://www.shui5.cn/article/92/117537.html
老師,我們現在還在研發中,沒有形成無形資產,然后每一筆費用,我都記到了研發支出-資本化中,我可以匯算清繳時不填這個表格嗎?
上面不可能沒有一項不填吧按照你說的同學
老師 我是這樣想的,就是即使我把這個表格里有的數填了,但是結果我還是享受不到加計扣除,因為加計扣除是兩方面一個是研發支出-費用化可加計扣除還有一項是形成無形資產可加計扣除,我們公司不屬于以上兩個方面
建議還是填的同學