同學您好,您上面到相抵那里的理解是正確的,下面什么意思,看你太明白
請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關于內外銷售出口業務的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當月有留抵額,留抵額小于應出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應出口退稅的部分就作為免抵額,抵內銷應繳納增值稅額,來計算當月實際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
生產企業怎么理解免抵稅額就是抵頂內銷征稅部分的稅額。 假如沒有內銷,全是出口,免抵退稅額肯定大于留抵稅額啊,那不是肯定有免稅抵稅額,這樣不是沒出口免稅嗎
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷內銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個角度考慮,假如這部分退稅,那么內銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內銷相應的部分也不交,就兩相抵了。 為免抵稅額退稅的話內銷部分就要交稅呢,反之為啥又不交呢
免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷稅額的部分,麻煩資深老師可以解釋下這句話,謝謝
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現在所有者權益是正數,要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費,想問下充值打賞這塊問題,運營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設備計提折舊是計什么費用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司,購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統一發票,然后購買了車輛保險還有司機的責任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計入營業成本嗎?輪胎電池呢?直接計入營業成本還是計入庫存?還有取得一些維修費的普票,是計入營業成本還是計入費用?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
同學您好,您上面到相抵那里的理解是正確的,下面什么意思,看不太明白
就是為啥免抵稅額不退稅的話內銷相應部分就要交稅呢
免抵的是不需要交的