你好,具體是什么原因?qū)е碌亩愵~轉(zhuǎn)出
老師,不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是可以在所得稅前扣除,會計(jì)賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 企業(yè)所得稅前扣的就是管理費(fèi)用嗎
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以 抵扣所得稅(稅前扣除)嗎?
稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的睡額可以稅前扣除嗎
出口不免稅不退稅,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
稅務(wù)登記之前取得的發(fā)票可以稅前扣除嗎,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
通行費(fèi)的發(fā)票稅率是多少
老師你好,我們進(jìn)項(xiàng)稅5萬,銷項(xiàng)稅10萬,怎么做憑證把需要交的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
發(fā)票是四月的,但是五月初才來報(bào)銷,發(fā)票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表,這個填的是年報(bào)對吧,資產(chǎn)負(fù)債利潤表都是2024年12月的就行對嗎,這個現(xiàn)金流量表填的是在快賬軟件里面沒有年的,有季度的怎么選
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟,企業(yè)所得稅申報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒有實(shí)際出資,是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要交哪些稅。個稅和印花稅嗎?
請教老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發(fā)票,沒抵稅直接入費(fèi)用了,4月份怎么調(diào)整抵扣稅費(fèi)呀?怎么做賬?
老師 酒店行業(yè)的低值易耗品從入庫到領(lǐng)用的分錄怎么做?
財(cái)務(wù)個人卡里的錢,轉(zhuǎn)到公戶,可以嗎
發(fā)票異常,稅務(wù)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳表
你好,是虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎??
稅務(wù)是這樣認(rèn)定的
你好,這樣是不能稅前扣除 的
但是調(diào)減了成本,我利潤就過300萬了,調(diào)增成本呢有沒有辦法可以
你好,虛開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不得稅前扣除?
現(xiàn)在我通過其他方式調(diào)增點(diǎn)成本,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,通過其他方式調(diào)增點(diǎn)成本,具體是什么方式呢?
是2019年度的,譬如報(bào)廢機(jī)械?
你好,報(bào)廢機(jī)械,這個根本不會增加成本啊
那有沒有其他好的辦法呢
你好,需要做納稅調(diào)增處理,沒有其他變通的辦法
三年以上未收回的收入呢
你好,是確定收入款項(xiàng)無法收回了嗎?
這個不能確認(rèn),現(xiàn)在就是不調(diào)增一些的話,所得稅要補(bǔ)好幾十萬,老板不愿意,只能在調(diào)整表上想想辦法
你好,既然不能確認(rèn),就不能直接做壞賬處理的?
機(jī)械做清理處理,也會增加成本啊
你好,機(jī)械做清理處理,是資產(chǎn)處置損益增加,這個不是成本啊