你好;? ?你 具體是庫存商品還是原材料; 你你們涉及加工銷售這些嗎?? ? 你做下實(shí)盤盤點(diǎn)下 ;? ? ?
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師,您好,請(qǐng)問存在內(nèi)外帳的商品流通企業(yè),有無票收入到老板私戶,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候外賬沒有做這部分,那會(huì)導(dǎo)致外賬的商品庫存和實(shí)際有差異,怎么做?
老師你好,想問一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫存商品沖開,
老師您好,代理記賬做的賬入庫時(shí)有時(shí)入庫存商品,有時(shí)入原材料,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也不一致,導(dǎo)致2021年還有100多萬的庫存商品和原材料,實(shí)際已沒有的,我現(xiàn)在怎樣把它搞平呢?[流淚]
老師,庫存商品從開始入庫的時(shí)候是借是材料采購,但是他實(shí)際入庫的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個(gè)預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
老師,有限合伙企業(yè)收取的合伙人資本,應(yīng)該計(jì)入合伙人資本,但是電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里只有實(shí)收資本,沒有合伙人資本,放在實(shí)收資本里要交印花稅的,所有可以放在其他應(yīng)付款款了嗎?
老師,公司買了一個(gè)洗衣機(jī)給員工宿舍,如何做賬
老師,word里橫線怎么調(diào)出來?
請(qǐng)問旅游業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是怎么樣的呢?是采取差額征稅嗎?具體分錄應(yīng)該怎么寫呢
有稅務(wù)uk的,是不是開票只能在稅務(wù)Uk里面開票
你好,喔,收到以前年度的費(fèi)用票,金額大的做以前年度損益,這個(gè)金額大不大有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)呢?
老師,我想問一下,搞集團(tuán)公司模式,一個(gè)是集團(tuán)公司,其他公司是獨(dú)立的公司,可以獨(dú)立公司銷售,集團(tuán)公司開票嗎
蘆筍經(jīng)過初步處理,賣給罐頭廠再次加工,需要給罐頭廠開發(fā)票,如果發(fā)票左上方不帶“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售”這幾個(gè)字,可以開免稅發(fā)票嗎?我只知道需要去稅局備案,有這幾個(gè)字的才可以開免稅發(fā)票
老師,對(duì)賬單是按送貨日期來確定所屬期的對(duì)吧?比如2月送貨的4月才對(duì),也是2月的對(duì)賬單對(duì)吧
他們有時(shí)放庫存商品,有時(shí)放原材料。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也不一致。
不加工,是商貿(mào)公司,我做的都是放庫存商品。
現(xiàn)在原材料是貸方余額20萬,庫存商品借方余額100萬
你好;? 先去盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)了再說 ;到時(shí) 核對(duì)賬實(shí)是否一致; 走調(diào)整報(bào)告處理? ? ? ??
不用盤點(diǎn),我們是無庫存銷售的,從工廠直接到我們的客戶的
?你好; 意思你們實(shí)物都沒有; 那你庫存 應(yīng)該沒有 數(shù)量才對(duì); 你不是有數(shù)量 在賬上嗎? ?