你好,這里本來利潤的金額=2000000%2B75000%2B30000%2B250000—1100000—275000—40000—100000—150000—25000—75000
2021年12月31日,假定大河公司12月份各收入類賬戶和成本費用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前賬戶余額如表4-10所。將收入收益轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶主營業(yè)務(wù)收入2000000;其他業(yè)務(wù)收入75000;投資收益30000;營業(yè)外收入250000;主營業(yè)務(wù)成本1100000;稅金及附加275000;其他業(yè)務(wù)成本40000;銷售費用100000;管理費用150000;財務(wù)費用25000;營業(yè)外支出75000;計算本年利潤;
1、某企業(yè)將所有損益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入本年利潤。其中,主營業(yè)務(wù)收入2000000元,其他業(yè)務(wù)收入500000元,營業(yè)外收入36000元,主營業(yè)務(wù)成本800000元,其他業(yè)務(wù)成本250000元,營業(yè)外成本10000元,銷售費用20000元,管理費用50000元,財務(wù)費用30000元,稅金及附加12000。
1、某企業(yè)將所有損益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入本年利潤。其中,主營業(yè)務(wù)收入2000000元,其他業(yè)務(wù)收入500000元,營業(yè)外收入36000元,主營業(yè)務(wù)成本800000元,其他業(yè)務(wù)成本250000元,營業(yè)外成本10000元,銷售費用20000元,管理費用50000元,財務(wù)費用30000元,稅金及附加12000。
1、某企業(yè)將所有損益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入本年利潤。其中,主營業(yè)務(wù)收入2000000元,其他業(yè)務(wù)收入500000元,營業(yè)外收入36000元,主營業(yè)務(wù)成本800000元,其他業(yè)務(wù)成本250000元,營業(yè)外成本10000元,銷售費用20000元,管理費用50000元,財務(wù)費用30000元,稅金及附加12000。
1、某企業(yè)將所有損益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入本年利潤。其中,主營業(yè)務(wù)收入2000000元,其他業(yè)務(wù)收入500000元,營業(yè)外收入36000元,主營業(yè)務(wù)成本800000元,其他業(yè)務(wù)成本250000元,營業(yè)外成本10000元,銷售費用20000元,管理費用50000元,財務(wù)費用30000元,稅金及附加12000。寫會計分錄
老師,匯算清繳小微企業(yè)。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表,要是沒有業(yè)務(wù)宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業(yè)及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據(jù),能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結(jié)束,企業(yè)成本倒掛,有黃色預(yù)警,匯算結(jié)束會被抽查么
出口發(fā)票開具時間是25年3月,報關(guān)時間也是25年3月,現(xiàn)在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現(xiàn)在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發(fā)票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致簽了合同,那這份仲裁協(xié)議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當(dāng)初來時抵扣了進項稅,現(xiàn)我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設(shè)計服務(wù)*亞克力板設(shè)計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現(xiàn)在的普通電子發(fā)票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
怎么計算這有點看不懂
你好,這里本來利潤的金額=主營業(yè)務(wù)收%2B其他業(yè)務(wù)收入%2B投資收益%2B營業(yè)外收入—主營業(yè)務(wù)成本—稅金及附加—其他業(yè)務(wù)成本—銷售費用—管理費用—財務(wù)費用—營業(yè)外支出 然后帶入具體數(shù)據(jù)就是了?
這個橫杠是加嗎
你好,橫杠是減號的意思啊?