您好,您可以先反結賬反記賬,再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算,導致對賬不平, 1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算,錄入憑證后再掛輔助核算,會導致總賬和往來賬不平,此時可反記賬到期初,先取消該科目的輔助核算,刪除期初,再掛上輔助核算,再錄入往來期初,再確認對應憑證上的輔助核算項都沒問題,再結賬;2.若數據沒有問題,總賬和往來賬不平不影響結賬。
科目余額表的余額與資產負債表的余額對不上是什么原因呢
老師我想咨詢,月末要資產負債表和科目余額表核對嗎,月末都需要核對什么,科目余額表和資產負債表上應收應付款對不上,是什么原因呢
資產負債表是平到,但是用友的應付和應收余額與明細表的余額對不上,是什么原因
金蝶系統上科目余額表的應付賬款和應付賬款明細表余額對不上會是什么原因?預付賬款是平的,應付賬款明細里面也是平的沒有金額,不知道科目余額表還要五萬多哪里來的?
應付賬款明細表和科目余額表,資產負債表中的應付款余額都不一致,預付科目里面也沒有余額,會是什么原因導致的?
我們公司是個物業公司,對方公司也是物業公司我們承包了他們物業的項目,我們經營范圍有勞務服務不包含勞務派遣,我們要給他開發票開什么內容?是勞務服務勞務費,還是企業管理服務管理服務費?
老師,待認證進項稅額和手里的票據不符合,賬上142268.67實際130879.33要怎么找錯誤原因
安措費,以及每月開票的工資款,都是從實際確認工程款的總額里扣除的嗎?
本月發生的運費106,次月支付費用106, 1.本月計提費用 借 銷售費用 100貸 預提費用100 2.次月發票來了 借 銷售費用100 應交稅費增值稅進項稅6 貸 應付賬款 106 3.次月付款 借 應付賬款 106 貸 銀行存款 106 這樣的流程對嗎
老師,法人沒在公司入職,可以報銷差旅費嗎?
老師您好!請問下做憑證的時間是不是要與銀行流水同步,打比方說,做憑證時間是4月29日,但是實際發生時間是4月30日,這樣行嗎,謝謝!
高新技術企業,公司15人其中研發人員4人,研發人員占公司總人數的比例計算,怎么算?
注冊新公司的具體 流程
老師請問公司給員工代扣代繳個稅怎么做分錄
我們單位租賃大巴車,開具發票備注欄怎么備注?是按月租賃的?