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(2)2019年10月1日,購入一臺不需要安裝的生產設備,增值稅專用發票上注明的價款為600萬元,增值稅稅額為102萬元。同時,甲公司開出并經開戶銀行承兌的商業匯票一張,面值為702萬元,期限3個月,交納銀行承兌手續費0.351萬元。(3)2019年12月31日,甲公司10月1日開出的商業匯票到期,該公司無力支付票款。編制會計分錄

2022-05-06 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 14:27

你好,同學! 核心考查知識點:到期無力付款的賬務處理: (1)借:固定資產600 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付票據702 同時,支付手續費,借:財務費用 0.351 (題目中無說明是否是專票。按全部金額入賬) 貸:銀行存款 0.351 (2)到期無力支付,因為是銀行承兌匯票,所以轉做短期借款:借:應付票據 702 貸:短期借款 702 有問題,再提問。

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齊紅老師 解答 2022-05-06 17:33

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你好,同學! 核心考查知識點:到期無力付款的賬務處理: (1)借:固定資產600 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付票據702 同時,支付手續費,借:財務費用 0.351 (題目中無說明是否是專票。按全部金額入賬) 貸:銀行存款 0.351 (2)到期無力支付,因為是銀行承兌匯票,所以轉做短期借款:借:應付票據 702 貸:短期借款 702 有問題,再提問。
2022-05-06
你好 (1)6月1日,開出并承兌商業匯票購入材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據 (2)6月1日,支付商業匯票承兌手續費: 借:財務費用,貸:銀行存款 (3)9月1日,支付商業匯票款: 借:應付票據,貸:銀行存款
2023-06-20
你好 6月1日開出并承兌商業匯票購入材料的分錄 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據 6月1日,支付商業匯票承兌手續費的分錄 借:財務費用,貸:銀行存款 9月1日,支付商業匯票款的分錄 借:應付票據,貸:銀行存款
2022-09-28
你好,同學 1000價值就是1000啊。
2022-01-24
你好 1、甲公司2018年3月5日開出一張面值為23200元、期限為3個月的銀行承兌匯票,用以采購一批材料,增值稅發票注明材料款20000元,增值稅額為3200元。材料采用實際成本核算,已入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據 2.甲公司用存款支付銀行承兌手續費(按面值的萬分之五)及相關增值稅(增值稅率為6%)。 借:財務費用,貸:銀行存款 3.18年6月5日甲公司通知其開戶行支付票款。 借:應付票據,貸:銀行存款 4.假設2018年6月5日該銀行承兌匯票到期,甲公司賬戶余額不足以支付票款。 借:應付票據,貸:短期借款 5.假設該匯票為商業承兌匯票,2018年6月5日到期,甲公司無力支付票款。 借:應付票據,貸:應付賬款
2022-11-12
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