同學你好 計入研發支出就可以
老師,單位是醫療設備的研發,生產,銷售企業。現在有一款產品正做臨床呢,臨床需要用的機器,器械都是單位采購,然后送到醫院,這些機器,器械計入哪個科目
老師,單位是醫療設備的研發生產銷售公司,研發了一款產品,需要做臨床試驗費用30多萬,分三次給醫院,這筆費用怎么記賬
老師,單位是醫療設備的研發生產銷售公司,現在正在研發一款產品。在市場買了一款相似的產品作為參考。買的這個產品怎么記賬呢去哪個科目
老師,單位是醫療設備的研發生產銷售公司。正在研發一款產品,在市場買了一款和我們正在研發的這款產品差不多的商品,做為參考。買的這個參考商品計入哪個科目。
老師,我們單位是藥品研發企業,現在委托藥廠生產藥品銷售,材料和加工費我們計入了委托加工物資,我們單位有兩名員工專門在藥廠指導生產,這兩名員工的工資應該計入哪個科目合適?還有其他員工為了生產藥品出差的差旅費計入哪個科目合適?
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
老師,二級科目寫啥呢
計入費用化支出 你有這個科目吧
老師,有這個科目。老師做研發費用加計扣除的時候,這個費用屬于那種呢,直接投入還是那種,我看都不屬于呢。
你計入其他相關費用就可以
老師,單位買的這個參考商品,如果直接計入研發支出科目核算,賬面上就沒有顯示了,可以先計入庫存商品或者周轉材料啥的,在轉入研發支出科目嗎。
同學你好 對的 這個領用計入研發支出就可以
老師,就是單位買進來計入哪個科目,
同學你好 計入原材料或者周轉材料然后領用計入研發支出