您好,是的,這樣就行了
老師。繳納印花稅不用計提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費用啊
你好老師,關于印花稅核算需不需要用應交稅費科目,是繳稅時直接借:稅金及附加,貸:銀行存款;還是要先借:稅金及附加,貸:應交稅費-印花稅,再借:應交稅費-印花稅,銀行存款呢?
老師,關于六稅兩費退稅,我們單位只繳納了印花稅,收到退款后賬務處理是不是直接就是借:銀行存款 貸:稅金及附加
4月收到1-3月六稅兩費的印花稅退稅,怎么做賬?我們之前印花稅是按次申報的,所以做賬時候沒計提,直接做成借:稅金及附加 貸:銀行存款
之前計提是借:稅金及附加 貸:應交稅費,繳納時借:應交稅費貸:銀行存款結轉損益時:借:本年利潤 貸:稅金及附加 現在上??梢酝肆悆少M了,那我收到退稅是直接借:本年利潤紅字 貸:稅金及附加紅字嗎?
老師,留存收益需要做賬務處理嗎
請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬,本月付款把上月發票零頭抹掉了,抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
老師,開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問一下這發票還能用嗎?
請問下,這邊因為申報個稅問題,專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增,那我賬上要怎么處理 ,謝謝
請問,股權架構是母子公司,母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的,但母公司無收入,這樣獨立核算的話,母公司只有虧損,但幾個子公司盈利的話,母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤,有什么好的方法解決這個問題?
老師,我想問一下。公司注冊資金,10萬,一直沒有經營,就是法人支付給會計公司2400,銀行存600扣手續費等,其中200做了實收資本。2400做法人墊付?,F在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400,還有剩下的法人付款的400,做債轉股,把他們轉成實收資本啊
老師我們項目施工租的集裝箱給工人用,發票名稱寫的 金屬制品\'*集裝箱,這樣寫對嗎?
怎么操作變更保管人。
您好,公司員工拿自己的電話費來公司報銷,老板也在報銷單上簽字同意報銷,那請問可以入賬嗎做費用嗎?
謝謝老師
不客氣的,祝您開心每一天