你好!按銷售貨物120開票(20屬于價外費用) 因為屬于賒銷,收款時開票,即可。
老師,我們原來是商貿企業(后轉制造業目前想轉回商貿),一般納稅人,主要是銷售音響等電子產品。所銷售的產品是采用委托加工方式,由加工廠選取供應商,我司支付款材料貨款并收取采購發票,供應商直接送材料到加工廠,加工完畢后直接發貨客戶,由我司收取銷售貨款并開出銷售發票。目前我們賬上存貨有原材料約690萬,在產品36萬(加工完就發貨,并沒有庫存商品),應收約760萬,預收約865萬,應付約580萬,其它應付款約480萬,全年銷售約3000萬,目前賬上會有什么稅務風險,以及該如何調整、平賬?補充:實際加工廠是老板另外一間企業,并未支付任何加工費(含發票)
2008年4月,某審計組對甲上市公司2007年度財務收支情況進行了審計。有關銷售與收款循環審計的情況和資料如下: 1.審計人員在對該公司內部控制進行調查時了解到: (1)銷售部門主管審批賒銷信用。 (2)銷售部門負責收取貨款。 (3)發貨部門在發運產品的同時開具銷售發票。 (4)負責應收賬款記錄的人員定期寄送客戶對賬單。 2.2007年2月,該公司銷售給客戶A一批產品,價值200萬元,銷貨合同約定客戶A如果20天內付款可給予2%的折扣,該公司確認的營業收入為196萬元。 3.2007年3月,該公司收到客戶B退回2006年購人的產品一批,價值20萬元,審計人員決定對其賬務處理的正確性進行審查。 4.2007年8月,該公司收回以前年度已轉銷的一筆壞賬30萬元,其賬務處理為: 借:應收賬款300000 貸:營業外收入300000 同時,借:銀行存款300000 貸:應收賬款300000 5.審計人員審查該公司銷售費用明細賬時,發現包含以下項目: (1)沒收客戶逾期未退回包裝物的押金5萬元。 (2)銷售部門人員工資40萬元。 (3)產品廣告費100萬元。 (4)客戶購買價值50萬元的產品后發展
老師好!我們5月銷售客戶一批貨物(商品控制權已轉移),有兩種付款方式供客戶選擇:現銷現付100萬;如果客戶選擇兩年以后再付款,金額120萬元。客戶選擇的是第二種付款方式(即:兩年后付120萬元)我們在銷售時的賬務處理如下: 借:應收賬款120萬 貸:主營業務收入100萬 貸:未確認融資收益20萬 請問我們的發票應如何開具?
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產250萬元,應收賬款100萬元,應付賬款50萬元,實收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發業的業務如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報銷2萬元,退回現金1萬元;5、本月水電費用價款10萬元,稅款1萬元,己轉賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產品進行宣傳、廣告、租用場地等發生費用5萬元,己付款8、由于供應商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉賬126萬,其余收到商業匯票10、結轉己銷售庫存商品的120萬;11、結轉損益10、計算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產負債表及利潤
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產250萬元,應收賬款100萬元,應付賬款50萬元,實收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發業的業務如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報銷2萬元,退回現金1萬元;5、本月水電費用價款10萬元,稅款1萬元,己轉賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產品進行宣傳、廣告、租用場地等發生費用5萬元,己付款8、由于供應商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉賬126萬,其余收到商業匯票10、結轉己銷售庫存商品的120萬;11、結轉損益10、計算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產負債表及利潤
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,請問開增值稅票的話,是不是要分成兩個項目來開:100萬屬于銷貨收入,20萬屬于利息收入?
都開成貨物,收到利息可以在發票備注一下。