同學(xué)你好,是的,理解正確的,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,構(gòu)成買(mǎi)價(jià)的一部分
甲進(jìn)出口公司本年進(jìn)口白酒1800噸關(guān)稅完稅價(jià)格為12000萬(wàn)元 關(guān)稅稅率30% 問(wèn)下列說(shuō)法正確的是 該進(jìn)出口公司在海關(guān)繳納消費(fèi)稅以后以后在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售該進(jìn)口白酒,還要再繳納消費(fèi)稅。 進(jìn)口環(huán)節(jié),消費(fèi)稅是¥39,450,000。 進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅計(jì)稅依據(jù)和消費(fèi)稅從價(jià)稅的計(jì)稅依據(jù)不一樣 進(jìn)口環(huán)節(jié),消費(fèi)稅是¥41250,000。
進(jìn)口環(huán)節(jié)的式子是,應(yīng)納增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*增值稅稅率是不是意味著,如果我的貨物需要繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅本身也需要繳納增值稅呢?
下列屬于城建稅計(jì)稅依據(jù)的是()。A進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅D國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅
下列屬于城建稅計(jì)稅依據(jù)的是()。A進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅D國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅
下列屬于城建稅計(jì)稅依據(jù)的是()。A進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅D國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,山東的公司去外省開(kāi)展業(yè)務(wù),租賃場(chǎng)地不設(shè)置任何機(jī)構(gòu)可以嗎
老師,日常的設(shè)備維修費(fèi)用屬于哪個(gè)費(fèi)用?
就是老板說(shuō)亞馬遜退稅的時(shí)候具體的產(chǎn)品抖要在稅務(wù)局備案,不是很理解,感覺(jué)沒(méi)這個(gè)要求
即征即退的單位,增值稅報(bào)表怎么看即征即退進(jìn)項(xiàng)留底稅額
公司發(fā)生了一筆廣告服務(wù)費(fèi),老板直接讓會(huì)計(jì)對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方,會(huì)計(jì)是直接轉(zhuǎn)就行了嗎?還是需要有什么手續(xù)或提供什么資料再轉(zhuǎn)?
你好老師,個(gè)體戶申報(bào)營(yíng)業(yè)收入那里寫(xiě)零可以嗎,這個(gè)個(gè)體戶都沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,一直掛著也沒(méi)用
老師有一家客戶付了402.24元,然后對(duì)方開(kāi)票資料一直沒(méi)給,所以一直掛在應(yīng)收的貸方,好幾年了,這種要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,信息采集中湖南工作證明的模板,可以填在廣東上班的經(jīng)歷嗎,這個(gè)工作經(jīng)歷只需要上傳這份工作證明就可以了嗎,還需要其他的資料不
采購(gòu)合同里,本公司的地址是以前的,其他都沒(méi)問(wèn)題,雙方都已簽訂蓋章,需要重新簽訂合同嗎?
建筑行業(yè),一般納稅人,簽訂勞務(wù)分包資質(zhì) 現(xiàn)在可以做簡(jiǎn)易征收備案,按照3%開(kāi)發(fā)票嗎