你好!如果有預(yù)交稅金不用手工填寫報(bào)表自動(dòng)代數(shù),不想退稅的話需要調(diào)減費(fèi)用或成本增加利潤(rùn)
老師,我現(xiàn)在想預(yù)交點(diǎn)企業(yè)所得稅,但是我這邊彌補(bǔ)虧損后,就不用交企業(yè)所得稅,我有必要更正財(cái)務(wù)報(bào)表后,在填報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)嗎
老師,對(duì)留底企業(yè)所得稅不理解,企業(yè)所得稅匯算清繳后,我不想退稅,之前有預(yù)交企業(yè)所得稅,意思這個(gè)預(yù)交稅額在企業(yè)所得稅表里的體現(xiàn)著,就不用動(dòng)表動(dòng)賬了?然后申報(bào)季度企業(yè)所得稅有要交企業(yè)所得稅額就沖抵?留底需要填寫流動(dòng)稅申請(qǐng)表嗎?
老師,企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,有設(shè)備有一次性扣除,申報(bào)表格中的應(yīng)交所得稅額和賬上的所得稅額不一致,下個(gè)月交款后,賬上所得稅額就有余額,這樣對(duì)嗎
老師,企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,有設(shè)備一次性扣除,申報(bào)表格中的應(yīng)交所得稅額和賬上的所得稅額不一致,下個(gè)月交款后,賬上所得稅額就有余額,這樣對(duì)嗎
老師 審計(jì)年底補(bǔ)提了企業(yè)所得稅,應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方有余額,這個(gè)數(shù)是啥意思呢(不是需要交的季度所得稅,也不是匯算清繳稅)
老師,在現(xiàn)行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉(zhuǎn)錢,過一段時(shí)間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運(yùn)輸公司,進(jìn)項(xiàng)票通行費(fèi)過高,開的也有別的公司的車的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在國(guó)稅局有個(gè)核查任務(wù),說(shuō)通行費(fèi)過高,不是本公司車輛通行費(fèi)作廢,再補(bǔ)交增值稅,可以嗎?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問了他們也沒說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
老師,我不太明白你說(shuō)的不退稅需要調(diào)成本費(fèi)用?我就是匯算清繳后還有預(yù)交稅金,這個(gè)稅金不退,應(yīng)該怎么操作?
你好,你預(yù)繳的稅金是匯算清繳年度的還是今年的?
是匯繳年度的,是2021年的,
你好!預(yù)交的企業(yè)所得稅?你們是什么行業(yè)?
餐飲服務(wù)業(yè)
你好你們有預(yù)交的企業(yè)所得稅,匯算清繳沒有提示你退稅?