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老師我們一般納稅人,1月開票1萬(wàn),2月開票1.5萬(wàn),3月開票2萬(wàn),4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進(jìn)銷項(xiàng)稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對(duì)了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應(yīng)該怎么做呢?

2022-04-30 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-30 16:54

同學(xué),你好,你的分錄似乎有點(diǎn)問題,你看一下,如下 一般納稅人賬務(wù)處理。 購(gòu)買庫(kù)存, 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤(rùn) , 借:本年利潤(rùn) , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 16:57

老師我們是技術(shù)服務(wù)的,然后這分錄確實(shí)不對(duì),但是已經(jīng)這樣做了(之前的會(huì)計(jì)),4月我想按正確的做,還有每月轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的分錄怎么做的呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 16:57

月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 16:59

轉(zhuǎn)銷分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:00

這個(gè)分錄就是最終的了,不再做其他 分錄了。到年底的時(shí)候,你進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),還有轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,把余額相反方向做平了就行了,進(jìn)項(xiàng)的沒有結(jié)平的就是留底,其他銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅是會(huì)平的

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 17:02

老師能舉一個(gè)具體的例子嗎?我理解不到

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:04

?1、如這期進(jìn)項(xiàng)7元,銷項(xiàng)10元, 當(dāng)期分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3, 繳稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3, 貸銀行存款3, 2、次月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)生5元,沒有銷項(xiàng),不做分錄。 3、年底時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-7-5=-12, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-3, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅5, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))-10, 4、整體下來,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是零,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有借方余額5元,這個(gè)就是我們說的留抵稅。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 17:27

老師1-3月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄不對(duì),我就不用管了對(duì)嗎,4月扣稅的時(shí)候,我需要用到3月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的“已交增值稅”對(duì)吧,借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸方1002,這樣我才可以前會(huì)計(jì)的分錄平了

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:31

對(duì)的,把之前的科目做平了。上面說的對(duì)的。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 17:42

那她的“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”里面不是一直借方有余額嗎(1-3月)她月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄,

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齊紅老師 解答 2022-04-30 20:37

就沒有這個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 20:44

這個(gè)是她1-3月做的科目呢,所以現(xiàn)在這科目借方有余額。她月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-已交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-04-30 20:46

之前的分錄不要?jiǎng)恿耍@個(gè)不影響的。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 21:29

老師,現(xiàn)在總監(jiān)要求我每個(gè)月都要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)銷,那我該怎么做的呢

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齊紅老師 解答 2022-04-30 21:31

這個(gè)不是每個(gè)月轉(zhuǎn)的,只有年底才轉(zhuǎn)的,

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