同學(xué),你好,你的分錄似乎有點(diǎn)問題,你看一下,如下 一般納稅人賬務(wù)處理。 購(gòu)買庫(kù)存, 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤(rùn) , 借:本年利潤(rùn) , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
老師?請(qǐng)問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請(qǐng)問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級(jí)問題請(qǐng)教
老師您好,請(qǐng)問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請(qǐng)問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
老師我們是技術(shù)服務(wù)的,然后這分錄確實(shí)不對(duì),但是已經(jīng)這樣做了(之前的會(huì)計(jì)),4月我想按正確的做,還有每月轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的分錄怎么做的呢?
月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
轉(zhuǎn)銷分錄呢?
這個(gè)分錄就是最終的了,不再做其他 分錄了。到年底的時(shí)候,你進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),還有轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,把余額相反方向做平了就行了,進(jìn)項(xiàng)的沒有結(jié)平的就是留底,其他銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅是會(huì)平的
老師能舉一個(gè)具體的例子嗎?我理解不到
?1、如這期進(jìn)項(xiàng)7元,銷項(xiàng)10元, 當(dāng)期分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3, 繳稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3, 貸銀行存款3, 2、次月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)生5元,沒有銷項(xiàng),不做分錄。 3、年底時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-7-5=-12, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)-3, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅5, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))-10, 4、整體下來,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是零,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有借方余額5元,這個(gè)就是我們說的留抵稅。
老師1-3月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄不對(duì),我就不用管了對(duì)嗎,4月扣稅的時(shí)候,我需要用到3月結(jié)轉(zhuǎn)分錄的“已交增值稅”對(duì)吧,借應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸方1002,這樣我才可以前會(huì)計(jì)的分錄平了
對(duì)的,把之前的科目做平了。上面說的對(duì)的。
那她的“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”里面不是一直借方有余額嗎(1-3月)她月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄,
就沒有這個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個(gè)是她1-3月做的科目呢,所以現(xiàn)在這科目借方有余額。她月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-已交增值稅
之前的分錄不要?jiǎng)恿耍@個(gè)不影響的。
老師,現(xiàn)在總監(jiān)要求我每個(gè)月都要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)銷,那我該怎么做的呢
這個(gè)不是每個(gè)月轉(zhuǎn)的,只有年底才轉(zhuǎn)的,