您好,之前加稅分離的時候怎么做的? 方便說一下嗎?
老師你好!之前做的進項稅額是待抵扣進項稅額,現在我要認證抵扣,摘要應該怎么寫?
老師你好,請問一下,進項票不抵扣,也就是不認證,請問老師,做賬怎么做呀?因為之前要認證,進項稅是價稅分離的,現在進項票不抵扣,怎么做賬?急急
進項發票已經認證抵扣,現在要退貨,請問怎么操作?發票要沖紅嗎,認證的發票是不是要多交稅啊?急急急
老師你好。我問下,如果當期不認證的進項是不是做賬是做為待認證進項稅額?這樣的話,不是以后期間抵扣之前月份的進項都要做賬將待認證轉為進項稅額嗎?
老師你好,我有個棘手問題問一下,我們廠砌廠房,建筑商開了700萬發票,但是發票比較多,不想全部抵扣掉,如果這個做成待認證進項,我們下月也就是2023年元月份不抵扣也不認證發票,請問老師下一個月怎么處理呀?現在下一個月怎么處理分錄怎么做?就是不認證不抵扣分錄怎么寫?急急
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,是抵扣的。比如含稅1130元,借:應收賬款-某某公司 1130 貸:主營業務收入 1000 貸:應交稅費/增值稅/銷項稅額 130
問下? 這個 不是確認收入的會計分錄嗎? 和你認證沒啥關系呢?
老師,客戶啦,是這樣的 借:原材料 1000 借:應交稅費/增值稅/進項稅 130 貸:應付賬款-某某公司 1130
哦哦,我說的呢? ?這么做的? 借原材料130? ? 借應交稅費應交增值稅進項稅額-130
老師,我還是不懂呀?現在不抵扣,完整分錄怎么寫呀?
不抵扣就是這么做,把進項稅額沖銷了,轉到原材料里面
老師,我還是不懂,能不能做個完整分錄?還有是不是價稅合計呀?就像小規模做賬一樣,行不行呀?借:原材料 1130貸:應付賬款 1130呀?能不能這樣呀?
可以這么做,但是之前不是加稅分離做賬了嗎 得把之前加稅分離的沖銷了才行? 所以才是我這么做的
老師,因為進項票是這個月,我把這個月做的進項票修改過來,做成小規模一樣,原材料是含稅啦,也就是借:原材料 1130 貸:應付賬款1130,老師這樣行么?
可以的,您不想認證就是這么做賬就行的。
不客氣,幫忙給個五星好評,拜托了。
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老師,我之前幾個月還有幾張發票是做到價稅分離的,請問老師,我現在不想抵扣了,用的科目是待認證進項稅,麻煩老師,分錄怎么寫呀?急急
借原材料? 借應交稅費-應交增值稅-待認證進稅額 負數
老師,就是把待認證進項稅額轉到原材料里面去,是吧?相當于做到成本里面是吧?
對的,沒錯的很棒就是這個意思。
好的,謝謝老師!
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