如果去年的匯算清繳已經做完了一季度納稅申報的時候,就可以彌補虧損。
老師,我司去年虧損,今天也是虧損,這個月收入多,請問季度預繳所得稅先彌補今天的虧損還是先彌補去年的虧損?\'
因為去年公司整體有虧損,那今天季度預繳企業所得稅能否先彌補虧損
老師,我們公司去年虧損,今年一季度盈利,有企業所得稅預繳,是不是要先預繳,到今年年底了才能彌補虧損呢
請問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業所得稅是不是可以今年盈利先彌補去年的虧損再交稅的
去年企業是虧損的,今年是盈利的,季度報企業所得稅是要先按今年盈利的預繳嗎?
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化?,F在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
匯算清繳還沒做,怎么辦呢
沒有做那不能匯算清繳,只能先繳稅,年底的時候再退稅
是不是要先預繳呢
對,那肯定是先需要預繳所得稅。
好的,老師
好的,幫忙給個五星好評。拜托了