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內銷企業算全年增值稅稅負是(總銷項-總進項+進項稅額轉出)/總不含稅收入 這公式么?假設沒有進項留抵的情況下。 出口企業算全年增值稅稅負是【(總內銷銷項+出口免稅收入*征收率)-(總進項-進項稅額轉出)】/(內銷不含稅收入+出口免稅收入) 這公式么?

2022-04-30 11:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-01 07:13

您好 內銷企業算全年增值稅稅負=(總銷項-總進項+進項稅額轉出-上期留抵)/總不含稅收入 生產企業自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額+進項稅額轉出-上期留抵)÷(免抵退銷售額+內銷銷售額)×100%

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