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你好老師。比如,截止2021年12月31日累計折舊是10000元,但是因為有的車輛沒有使用,在稅法上,有2000元的折舊是不認的,資產負債表里除了應交稅費要調動以外,其余的都是按會計的數就行是嗎? 那這個時候,累計折舊少了,那企業所得稅就要變多,應交稅費調整后就比原來的要多了,負債增加了。我想知道的是這個稅費差額調整到哪個科目,可以寫一下這個分錄嗎

2022-04-29 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 17:25

你好同學,正常你這種情況你的財務報表不需要動,你只是在匯算清繳的時候調整你的稅收金額就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-04-29 17:26

這個不需要寫分錄的,因為會計是會計,稅法是稅法。

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快賬用戶9287 追問 2022-04-29 17:29

資產負債表的應交稅費也不用動嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-29 17:31

你好同學,你的折舊和你的稅費應該是沒有關系的呀。你應該是入固定資產的時候才會有折舊的影響呀,你的意思固定資產的話你都錄錯了嗎?

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你好同學,正常你這種情況你的財務報表不需要動,你只是在匯算清繳的時候調整你的稅收金額就可以的。
2022-04-29
您好,會計正常計提折舊,稅法不認可就納稅調增,影響應交稅費應交企業所得稅
2022-04-29
同學,你好!資產負債表與利潤表的勾稽關系如下: 資產負債表中未分配利潤期末數—期初數=利潤表中凈利潤本年累計數。 同學根據這個勾稽關系檢查
2022-01-18
你好; 會的; 你按月折舊; 稅務上一次性稅前扣除; 就是會產生遞延所得稅的??
2024-05-10
你好,不調,差異你自己備注好,
2021-12-08
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