你好, 這個發現原材料損毀沒有找到原因之前是, 借 待處理財產損益 貸 原材料
第2小題是不是寫 借:待處理財產損溢-待處理流動資產損溢 50 貸:營業外收入 50
老師,分錄中待處理財產損溢是不是沖不平了
借 待處理財產損溢 100 貸 庫存現金 100 借 管理費用 100 貸 待處理財產損益 100 如果我這樣想,第一個分錄,庫存現金的100轉到待處理財產損溢借方,第二個分錄就應該由待處理財產損溢借方轉到管理費用貸方,怎么都想不明白哪里錯了
資產負債表不平,原因是有待處理財產損溢,這個賬務咋做才能平衡呢
老師,期末結轉待處理財產損溢,不能結轉到貸方嗎,待處理財產損溢期末借方有余額
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師,怎么查醫保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責勞務,這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務局會預警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發費用這一欄上嗎