你好,按照計提的來。 賬上是正確的,不是嗎? 申報錯了,你應該修改你的自然人電子稅務局,選擇所屬期,然后去更正申報就行。
老師,個稅申報工資,按計提,還是按發放,12月會計看資產負債表應付職工薪酬掛的金額太多,賬上就發放了,但是個稅申報沒有這么多,第二年,怎么調賬呢
老師我們是物業公司,給建筑公司提供保安服務,建筑上不結賬,我們給保安開工資也沒有每個月都發,沒有那么多流動資金,這樣工資個稅申報的時候是每個月按月申報呢,還是實際發放的時候再申報?要是跨年的話有影響不?要是沒有發放工資就申報個稅的話,要怎么平計提工資的分錄?借應付職工薪酬,貸其他應付款嗎?
老師 想問一下 每月申報個稅 工資薪金所得是不是應付職工薪酬的金額 假設 上月應付職工薪酬是100 但是有一個職工2的工資未發 那么我應該是按照100申報還是按照98來申報呢 還有一個問題 如果是按照98申報 那么下個月呢 又發放了 那2的工資 這個月申報是不是要把這2給加進去呢 不然就不是一一對應呢
老師,在申報年報的時候應付職工薪酬這個科目,在12月份沒有工資計提和發放的話,填寫年報資產負債表期末余額那就是0,對嗎?
老師,我想問下,去年有個員工個稅申報了,但是工資五月底前沒發放,這部分工資年底結賬沒計提費用,匯算清繳職工薪酬那調出來了這部分金額,那是不是我的資產負債表跟利潤表要手動加上這部分工資金額才行,還是只調整匯算清繳,但是財務報表就是按照沒計提這部分工資的金額填寫呢
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
按計提的嗎,我看會計是有開發票,就把后面幾個月的工資計提了,然后,每月發放多少,個稅申報多少,
你當月計提當月的,然后在次月發放,發放的次月申報個稅。這個本期收入填寫的是應發工資。
他是當月計提,當月發放,就是他12月發放了今年幾個月的,但是個稅沒有申報,這個在今年賬上怎么調整
你好,你賬上做的哪里不對嗎?如果賬上做的正確的,你申報的不對的話,你應該去稅務局申報修改你的申報表。
老師,能提前發放工資嗎,
你好 計提提前發工資的
哦,計提管理費用,可以一次計提幾個月的,老師,現在我就是想問問,實際發放了一個月工資,會計在賬上把工資全部發完了,已經跨年了,今天我怎么調整一下
你好也就是他是他實際沒有發放,但是已經做了發放的嗎?發放的分錄怎么做的,直接做相反的就是了。
跨年了也不影響的, 你匯算清交之前把能把計提的都發下去嗎?如果不能的話,需要紅沖計提的借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤