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你好,我有一個知識點想請教,就是企業交的所得稅按稅法(利潤總額加納稅調增調減)乘以稅率來交,但是會計上核算企業所得稅直接就是利潤總額乘以25%,直接就不一致啊

2022-04-24 18:32
答疑老師

齊紅老師

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2022-04-24 18:35

你好,稅法利潤和會計利潤不一致可以忽略的,交所得稅按照稅法的利潤來

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快賬用戶5111 追問 2022-04-24 18:42

老師那會計分錄不是按企業所得稅計算出來的做會計分錄嗎,那實際繳納的會計分錄,我的意思是感覺兩個會計分錄怎么做,因為企業計算的是一個數,實際繳納的有是一個數

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齊紅老師 解答 2022-04-24 18:48

預繳的數是按你自己賬上計算出來的,匯算清交的時候再調整,如果多了需要補,少了再紅沖就是了,再調整,后期可以調整的,不是說不允許變化。

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快賬用戶5111 追問 2022-04-24 18:49

嗯嗯謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-24 18:50

不用客氣,工作愉快

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你好,稅法利潤和會計利潤不一致可以忽略的,交所得稅按照稅法的利潤來
2022-04-24
一、應納稅所得額,存在兩種計算方法: 1、直接法計算。應納稅所得額=各項收入-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-彌補以前年度虧損 2、間接法計算。應納稅所得額=會計利潤%2B調增事項-調減事項。 是這樣的兩種計算方法。
2020-08-29
你好!是可以彌補之前虧損后有盈利才交的。
2021-06-30
同學,你好 利潤總額是負數,不用繳納所得稅
2023-04-04
你好,現在季報,你要跟你利潤表中利潤總額一致
2022-01-18
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