你好,稅法利潤和會計利潤不一致可以忽略的,交所得稅按照稅法的利潤來
老師我一直很疑惑企業所得稅,有時候給出會計利潤直接乘稅率,有時候給銷售收入那些自己扣,是不是利潤總額加上調增調減之后,就等于會計利潤
老師,我們以前一直虧損,這個季度賺錢了,第一次預繳企業所得稅,是不是就是利潤總額乘以稅率啊?就交這么多
你好,我有一個知識點想請教,就是企業交的所得稅按稅法(利潤總額加納稅調增調減)乘以稅率來交,但是會計上核算企業所得稅直接就是利潤總額乘以25%,直接就不一致啊
我們剛成立的公司,一季度的利潤總額是負數,也沒有要調增調減的,那我的一季度企業所得稅怎么報?是直接按照負數利潤乘以適應稅率嗎?
老師好,請問計算企業所得稅,比如說計算第三季度企業所得稅,如果直接按照第三季度利潤總額乘以25%和按照第一到第三季度應納企業所得稅金額減去第一到二季度已納企業所得稅金額算出來的稅額有差異呢???什么原因
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老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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老師那會計分錄不是按企業所得稅計算出來的做會計分錄嗎,那實際繳納的會計分錄,我的意思是感覺兩個會計分錄怎么做,因為企業計算的是一個數,實際繳納的有是一個數
預繳的數是按你自己賬上計算出來的,匯算清交的時候再調整,如果多了需要補,少了再紅沖就是了,再調整,后期可以調整的,不是說不允許變化。
嗯嗯謝謝老師
不用客氣,工作愉快