你好同學,嗯,那這樣你確定了收入以后,你 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,然后這一筆金額是。139661
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬啊!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來應(yīng)該A給我們提供商品,(當月做賬了,預(yù)付賬款A(yù)公司掛賬了)然后8月A把這筆債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了B,她們寄來了一個轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就等于現(xiàn)在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協(xié)商的轉(zhuǎn)移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉(zhuǎn)移到B的賬面上呢 借:預(yù)付B公司 貸:預(yù)付A公司???
老師好:上個月開了一張發(fā)票給保險公司,我做的會計分錄是:借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。這個月這筆帳發(fā)生了變化,保險公司沒有把這筆錢付給我們公司,而是直接付給個人了!我怎么沖這筆賬了?發(fā)票我是開出了的!
老師好,請問,我們3月給A公司開了13w9的發(fā)票,他給我們走了一筆11w7的流水和一筆5W承兌=16.7,但是我們老板說是去年12月份發(fā)票多開了,現(xiàn)在跟A公司的錢和票是平的,我是今年3月才把賬接過來的,請問現(xiàn)在跟這家公司的帳要怎么做平呢
個體戶對公賬大額取現(xiàn)
老師,您好,我公司25年1月補退了24年的社保,公司和個人的分錄怎么處理呢?
該員工在兩個公司就職,其中一個公司不發(fā)工資個稅申報還是不給他申報? 如果兩個公司都給申報的話,會出現(xiàn)扣稅重復(fù)申報提醒 這種情況下需要怎么做? 讓他自己在自然人扣繳端選一個作為扣繳義務(wù)人嗎?
其他應(yīng)收款老師看下錯在哪里了?
水產(chǎn)零售行業(yè),成本票進來是按單品進來,銷售按隨機組裝禮盒出售,存貨核算是否可以按毛利率法折算金額?
老師,請問,轉(zhuǎn)賬到公司賬戶上,備注投資款,就要交印花稅嗎
老師,工地上購買的電箱用于施工,計入什么科目呢?
老師您好,前面三年的增值稅稅負大概在千分之2.26,那我控制在千分之2 .2到2.5之間可以嗎
一一般公司借的貸款,他有本金跟利息,他的分錄應(yīng)該怎么做?
報個稅時,人員信息采集,是否扣除費用,在哪個位置?謝謝
那個15萬的呀,我建議你也是 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款。
然后呢,你先都用應(yīng)收賬款去掛賬,嗯。
那個167517的那個,你也可以用應(yīng)收賬款去掛賬的。
那你可以暫時先掛完了以后呀,你可以等到年底的時候再去沖點那個往來科目就可以的,如果說確實不需要嗯,開發(fā)票的確實也不太需要發(fā)貨的。
為什么要等到年底的時候再沖呢?
你好同學,我只是給你提了個建議,因為你現(xiàn)在你自己能確定你每次的轉(zhuǎn)款他都能給你開過準確來的發(fā)票嗎?
是我們給他開發(fā)票的老師,我想現(xiàn)在就給他平了要怎么操作呢,我已經(jīng)把15w的改成了借:銀存,貸:應(yīng)收。 我已經(jīng)入賬的發(fā)票金額139661就是先借:應(yīng)收,貸:主營 ,應(yīng)交稅費-銷項稅額
這是第二筆
“那個167517,也先掛應(yīng)收”這筆錢我們是三月已經(jīng)收到了,也是先掛應(yīng)收再紅沖是嗎
你可以這樣做的,可以都先掛到應(yīng)收里。
我把這個月他家給我們轉(zhuǎn)的錢都做在應(yīng)收里了,然后再做一筆入賬:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額嗎
這樣對嗎
您好,開發(fā)票的做第二筆憑證,不開發(fā)票的不用這樣做
腦袋暈了 應(yīng)該是這樣的對吧
這是第二筆
您好,收款,借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,收入的話,借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
我這不對嗎 就是這樣的啊
老師 你繞來繞去給我原本的問題都繞忘了 我問的是 我開票開了139661,掛了應(yīng)收 也入了賬,但是我收到的是167517我掛了應(yīng)收也入了賬,中間差了27856的發(fā)票 是我以前多開的,現(xiàn)在的帳是平的 我要平這筆賬
您好,我快被你繞暈了,哈,
您差別人發(fā)票那應(yīng)該繼續(xù)開票,不想開票的話。借,營業(yè)外支出,貸。應(yīng)收賬款
哈哈我這個本身就有點繞 我不是差別人發(fā)票,是我以前多開了27856的發(fā)票,他這筆錢沒給我 應(yīng)該是去年12月份,那時候帳還不是我做的,現(xiàn)在三月份他把這欠我的錢給我了 但是這個發(fā)票我已經(jīng)在去年就開給他過了 現(xiàn)在實際上是我跟他平了 但是我不知道怎么在賬面上體現(xiàn)出來 是怎么紅沖,這個時候我們不欠發(fā)票不欠錢
你好,我是不是可以理解為,其實去年這個帳就已經(jīng)平了,但是,今年三月份他又給你轉(zhuǎn)了一筆錢。
不對 去年我們開的多了27856的發(fā)票金額,他當時沒給錢 今年三月把錢給了 這個時候才是平的 但是我之前給他的發(fā)票額度給過了 這次的三月份我不能再給了 所以他給我的流水就比我三月給他開的發(fā)票多了之前他欠我的27856
您好,但是您之前應(yīng)該應(yīng)收賬款掛賬這個27856金額呀
我現(xiàn)在就硬平,行不行? 老師我還能問你2次,我還能重新提問,還是選你可以嗎
可以硬平,借。營業(yè)外支出,貸,應(yīng)收賬款
這樣就可以了??
嗯,可以的,你再看一下你的余額評沒評。