你好 借:原材料 30000 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3900, 管理費用 200 貸:其他貨幣資金 33900 庫存現(xiàn)金 200
向丙企業(yè)采購B材料,材料買價為30000元,增值稅額為3900元,款項33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運費200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡化核算計入管理費用),材料驗收入庫
A公司2020年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),要求編制會計分錄:(1)購進(jìn)一臺設(shè)備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所有款項均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。(2)向B公司購進(jìn)甲材料1500千克,單價20元,發(fā)票上的價格30000元,增值稅3900元;乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(3)用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)(4)向C公司購進(jìn)丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預(yù)付,材料尚未驗收入庫。(5)用現(xiàn)金支付丙材料的運費及裝卸費4300元(6)本期購進(jìn)的甲乙丙材料均已驗收入庫,現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)實際采購成本
向丙企業(yè)采購B材料,材料買價為30000元,增值稅額為3900元,款項33900元用銀行本票存款支付,另收到支付市內(nèi)運費200元的增值稅普通發(fā)票,以現(xiàn)金支付(為簡化核算,計入管理費用),材料已驗收入庫。做會計分錄
(3)6日,向丙企業(yè)采購A材料,買價110000元,增值稅為14300元,運雜費1600元(其中運費1000元準(zhǔn)予扣除增值稅90元),貨款合計125900元,已用銀行存款支付運雜費,其他款項尚未支付,材料按計劃成本核算。(4)7日,向丙企業(yè)采購A材料,買價110000元,增值稅為14300元,運雜費1600元,貨款合計125900元,材料尚未驗收入庫。已用銀行存款支付運雜費,其他款項尚未支付,材料按實際成本核算。兩道題,感謝老師解答
某工廠為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實際成本核算。該企業(yè)2020年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。1從丙企業(yè)采購B材料,材料買價共計30000元,增值稅稅額為3900元,款項其計33900元,用銀行本票支付,材料已驗收入庫。2將上月末已收料但尚來付款的暫估入賬的材料作相反會計分錄沖回,金額為70000元。3從甲企業(yè)則入人材料,買價共計100000元,增值稅稅額為13000元,甲企業(yè)代墊運費500元(準(zhǔn)予扣進(jìn)項稅105元)企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面金額118500元、兩個月期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項。材料已驗收入庫。4按照合同規(guī)定,向乙企業(yè)預(yù)付購料款80000元,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。5上月已付款的在途A材料已驗收入庫,實際成本50000元。6從丁企業(yè)采購A材料1000千克,買價為120000元,增值稅稅額為15600元,貨款共135600元,已用托收承付結(jié)算方式支付,材料尚未收到。7從丁企業(yè)購買的A材料運達(dá),驗收入庫950千克,短缺50千克,原因待查。8用預(yù)付貨款方式從乙企業(yè)采購的B材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上列明:材料價款為80000元,增值稅稅額為10400
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險,如何進(jìn)行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請問老師,物業(yè)公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風(fēng)險
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時候已經(jīng)抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎