是不是還沒有做匯算清繳的吧。
老師,我們企業是一般納稅人公司,之前一直虧損,按標準屬于小型微利企業,但是今年上個季度盈利了115萬,彌補了以前年度虧損后還剩余22萬沒有彌補完,這個季度彌補萬后還盈利了28萬企業所得稅,那我們公司這個季度需要繳納多少錢企業所得稅?
這個季度我們盈利,要交所得稅2萬多,但是我們以前年度有虧損50多萬元。1:這個季度該怎么交所得稅?2:是交2萬多還是不交?3:申報表怎么填寫?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫主表時,以前年度彌補虧損沒有自動出來,也不能手寫進去,以前一直虧損沒有彌補過,就這個季度盈利了
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
老師,我們這個季度盈利,報稅系統按25%繳納企業所得稅,但是我們公司總的還有虧損70多萬。也要繳這筆錢嗎?彌補以前年度虧損這一行填不了
請問老師季度申報企業所得稅可以彌補以前年度虧損嗎?我把這個虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補多少填多少還是按可彌補的以前年度虧損的總額填?
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老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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2021年的匯算清繳不是還沒有結束嗎?這會影響到2022年度第一季度的預繳嗎
你不做匯算清繳的話是不能彌補虧損的。