同學(xué)你好 借,原材料1600000加2000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)272000 貸,其他貨幣資金1874000
.甲公司購入C材料一枇,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,另對方代墊包裝費(fèi)l000元,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票收訖,材料已驗(yàn)收入庫。
甲公司持銀行匯票l874000元購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅額272000元,對方代墊包裝費(fèi)2000元,材料已驗(yàn)收入庫。會(huì)計(jì)分錄
購入的H材料于次月收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅額5270元,對方代墊保險(xiǎn)費(fèi)2000元,已用銀行存款付會(huì)計(jì)分錄
甲公司持銀行匯票購入D材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為1600000元,增值稅率13%。對方代墊包裝費(fèi)2000元,材料已驗(yàn)收入庫。
東方公司為增值稅一般納稅人,3月21日購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為200000元,增值稅額為34000,另對方代墊裝卸費(fèi)2000元,貨款尚未結(jié)算,材料已驗(yàn)收入庫,請編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備跟生產(chǎn)的廢鐵一起出售,報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備分錄怎么做呢
老師,運(yùn)輸企業(yè),車上船,收到輪渡公司給企業(yè)開的運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票,還需要交印花稅嗎?
老師在24年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),是不是必須在2025.5.31前全部發(fā)放,不然就要調(diào)整是嗎
老師你好,分公司企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)
給員工買的工作服,銷售方開票只能開服裝,備注工作服 ,這樣可以嗎
這個(gè)4.14日的周測答案是否有誤,2022年是7月才購入的長投,22年的利潤應(yīng)該也只有一半的20%才歸屬公司應(yīng)收股利?
老師 請問23年企業(yè)所得稅匯算清繳有十幾塊的滯納金,在申報(bào)24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要納稅調(diào)增這十幾塊滯納金?要納稅調(diào)增的話是填列在稅收滯納金那一欄是吧?
工商里面經(jīng)營現(xiàn)金凈流量哪里快速找到數(shù)據(jù)
我們23年收到的發(fā)票對方在這個(gè)月紅沖了該怎么處理?
老師問一下,出納的課程在哪里可以看視頻呢,手機(jī)上面