你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
資料一甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年五月十五日甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備取得的增值稅專用發票上注明的價款為二十萬元。增值稅稅額為兩萬6000元,支付安裝費,并取得增值稅專用發票,注明安裝費兩萬元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。
2021年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費并取得增值稅專用發票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。請編制相關會計分錄。
甲公司為小規模納稅人,2019年5月10日用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費20000元,增值稅稅額為1800元。要求:做相關業務會計分錄。(1)購入進行安裝時:(2)支付安裝費時:(3)設備安裝完畢交付使用時:
資料2:東方公司為增值稅小規模納稅人。2021年3月10日,公司用銀行存款購入一臺需安裝的設備,取得的增值稅專用發票注明的設備價款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費20000元,增值稅稅額1800元,安裝費以銀行存款支付。
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費并取得增值稅專用發票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。(1)購入進行安裝時:借:①200000②——應交增值稅(進項稅額)26000貸:銀行存款226000(2)支付安裝費:借:③40000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3600貸:銀行存款43600(3)設備安裝完畢交付使用:借:④240000貸:⑤240000
企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產折舊填在哪塊
2025年5月9日現金支票日期大寫
老師您好,待認證進項稅額留存150萬會有風險嗎,前面會計有三個月沒入賬,如果都入里就會有150的留存,還是可以先入一半,下月再入剩余的
老師,我們辦理再生資源備案登記注冊需要我們的營業執照上面的經營范圍有再生資源回收的業務類型,需要這個才能辦嗎?
老師您好!請問一下電子設備固定資產折舊年限是36期,目前已到37期了,我提折舊的時候還有折舊費產生,是什么原因啊?
老師這種填工商年報,這個資金寫多少呢?
員工工資8000罰款500按多少報個稅
老師,我們公司是食堂,專供一兩個公司的飯食,現在是小規模,4月份已經開始供飯,5月份,也就是現在要開4月份的票,現在要開票的這個公司是可以開1個點的普票,但另一個公司要求一定要是6個點的票,我想問,如果在5月份,我即開了1個點的小規模普票,又開了6個點的普票,我怎么申報呀
老師,小規模公司,去年做了一筆外貿的訂單,預繳所得稅的時候收入比報關單上的少了很多,款是回了的做的預收款,現在匯算的時候,怎么調呀,用調賬不
老師,我想問下月報的現金流量表上邊的期初現金余額是不是上月資產負債表貨幣資金的期末數(畫雙框的那個數)