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二、B酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月份發生以下業務:1.從C農場收購糧食20噸,每噸2000元,共計支付收購價款40000元;2.B酒廠將收購的糧食直接運往D酒廠生產加工白酒,共加工了5噸散裝白酒,B酒廠取得增值稅專用發票,注明加工費30000元,其中含代墊輔料10000元,加工的散裝白酒在當地無同類產品市場價格。要求:1.加工白酒由哪個企業繳納消費稅?繳納多少消費稅?2.B酒廠10月份的增值稅進項稅是多少?3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售,已繳納的消費稅是否可以抵扣?

2022-04-15 00:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 01:36

你好需要計算機做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-04-15 04:07

.加工白酒由B個企業繳納消費稅 繳納消費稅(40000*0.9+30000+5*2000*0.5)/(1-0.8)*0.2+5*2000*0.5=76000

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齊紅老師 解答 2022-04-15 04:07

2.B酒廠10月份的增值稅進項稅是 40000*0.1+30000*0.13=7900

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齊紅老師 解答 2022-04-15 04:07

3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售,已繳納的消費稅不可以可以抵扣

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你好需要計算機做好了給你
2022-04-15
你好! 1.有D酒廠代收代繳 定額消費稅5*2000*0.5=5000 消費稅總額:(40000*(1-10%)+30000+5000)/(1-20%)*20%+5000=22750 2. D酒廠10月份的增值稅進項稅是 40000*0.1+30000*0.13=7900
2022-04-30
你好,同學。消費稅 (60000%2B25000%2B15000%2B8*2000*0.5)/(1-20%)*20%%2B8*2000*0.5 (60000%2B25000%2B15000%2B8*2000*0.5)/(1-20%)*13%增值稅
2020-11-12
你好需要計算做好了給你
2021-12-18
你好同學 (1)請計算乙酒廠應代收代繳的消費稅=(60000-60000*0.09%2B25000%2B15000%2B8*2000*0.5)/(1-20%)*20%%2B8*2000*0.5 應納增值稅稅款=25000*0.13 (2)請計算甲酒廠應納消費稅=7*16000*0.2%2B7*2000*0.5-((60000-60000*0.09%2B25000%2B15000%2B8*2000*0.5)/(1-20%)*20%%2B8*2000*0.5)/8*7 增值稅稅款=7*16000*0.13-900-25000*0.13
2022-10-21
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