你好,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
老師,買的原材料,已經(jīng)付款了,也已經(jīng)收到貨了,但是還沒收到發(fā)票,這樣的話,怎么做賬,一般都是買材料累計(jì)一定數(shù)額,對(duì)方一起開票,這種做賬,怎么查到應(yīng)該還有多少票沒收到
#提問# 12月因?yàn)闆]有收到供應(yīng)商開及時(shí)開過來的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫(kù)的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款(因?yàn)橹坝蓄A(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問 1、 我暫估入庫(kù)的時(shí)候,借方?jīng)]有做進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認(rèn)證了 。跨年度了的正確分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師如果采購(gòu)一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當(dāng)于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
麻煩問一下老師有一筆車輛保險(xiǎn)費(fèi)已經(jīng)交納了 但是發(fā)票由于疫情原因還沒有開,暫時(shí)沒有收到發(fā)票。這樣的分錄應(yīng)該怎樣記賬?怎樣先掛賬?
老師,公司付了一筆貨款,貨已經(jīng)收到。但因?yàn)楦鞣N原因,對(duì)方一直沒有開票,在確定無法收到發(fā)票的情況下,我要怎么樣把這筆應(yīng)付賬款做平呢
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
然后發(fā)票來了在轉(zhuǎn)?
對(duì)的是的,是這么做的。