1借材料采購12400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2108 貸銀行存款14508
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北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業(yè)一般納稅人企業(yè),收到小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅普通發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個(gè)報(bào)表正常嗎?有沒有關(guān)系?
匯算清繳的年報(bào)和第四季度報(bào)有不同,還需要更正第四季度的報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問房屋出租要交印花稅嗎,計(jì)稅依據(jù)是怎樣算
請(qǐng)問,A、B兩個(gè)公司,A借款給B是轉(zhuǎn)的承兌,B還款給A是轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,這個(gè)有沒有問題
老師請(qǐng)問供應(yīng)商開給我們的倉儲(chǔ)服務(wù),我怎么記賬,
工商年報(bào)里,社保信息,怎么在電子稅務(wù)局查看填寫正確的數(shù)據(jù)
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個(gè)月所得稅年報(bào),發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),我改了12月的帳,所以我去稅務(wù)把24年第四季度的報(bào)表和所得稅都更正申報(bào)了。但是我24年12月計(jì)提所得稅1000.1。今天更正申報(bào)1000.3。差額0.2。稅務(wù)系統(tǒng)直接抹零了,不用補(bǔ)交。那種情況怎么辦。我?guī)ど细笫?000.3。但是實(shí)際1月交的是1000.1。
借原材料12000 材料成本差異400 貸材料采購12400
2.借材料采購25200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4250 貸銀行存款29450
3借原材料30000 貸材料采購25200 材料成本差異4800
4借原材料24000 貸材料成本差異2000 材料采購22000
6借原材料-暫估6000 貸應(yīng)付賬款-暫估6000
7借生產(chǎn)成本30000 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用3600 在建工程6000 其他業(yè)務(wù)成本2400 委托加工物資6000 貸原材料60000
材料成本差異率的計(jì)算 (750+400-4800+2000)/(9000+200*60+30000+24000)*100%=-2.2%
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄是?
借材料成本差異1320 貸生產(chǎn)成本30000*0.022 制造費(fèi)用6000*0.022 管理費(fèi)用3600*0.022 在建工程6000*0.022 其他業(yè)務(wù)成本2400*0.022 委托加工物資6000*0.022