你好,忽略這個(gè)提示就可以。
小規(guī)模上個(gè)季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報(bào)時(shí),增值稅減免申報(bào)表,怎么填寫,申報(bào)增值稅主表怎么填寫?免稅項(xiàng)目怎么填寫呢?
老師,你好!請(qǐng)教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒有超過45萬,在填寫申報(bào)表的時(shí)候還要填寫減免稅明細(xì)表嗎?
老師,我是小規(guī)模,這個(gè)季度沒有超過45萬,但是開了專票,不是只需要交專票的稅金嗎 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表哪里,我是只要填寫專票的減免稅額按1%嗎
請(qǐng)問下老師就是我申報(bào)第一季度的增值稅申報(bào)表,沒有超過45萬,是否需要填寫增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表呢
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過了,售價(jià)15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報(bào)增值稅可以嗎
老師,不用吧具體減免的增值稅金額填寫上嗎?
你好,減免的不需要填寫的。
只有%3減按1%繳納的才寫嗎?
你好,需要交稅,填寫減免,不需要交稅,不用填寫的,忽略這個(gè)差異就可以的。
明白了,那老師我們這月開了之前年份的普通發(fā)票。之前年份發(fā)票的數(shù)據(jù)要填寫到免稅銷售額里面嗎?不填寫之前年份數(shù)據(jù)可以嗎?
可以但是你能保存了嗎
可以保存,審核也過了。但是不知道這樣開了發(fā)票不申報(bào)可以不。
之前做了無票收入,現(xiàn)在紅沖了沒有關(guān)系可以的。