計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額=267800/1.03*0.03=7800
某公司為增值稅一般納稅人,被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、2019年5月購(gòu)進(jìn)了原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額為3200元。該批原材料的40%被用于飼養(yǎng)淡水魚(yú)類(lèi),當(dāng)月.將飼養(yǎng)的魚(yú)類(lèi)出售,獲得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生產(chǎn)熟食,當(dāng)月將生產(chǎn)的熟食出售,獲得60000元收入。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
9.某公司為增值稅一般納稅人,被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者。2019年5月購(gòu)進(jìn)了原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額為3200元。該批原材料的40%被用于飼養(yǎng)淡水魚(yú)類(lèi),當(dāng)月將飼養(yǎng)的魚(yú)類(lèi)出售,獲得5000元收入。剩余的60%的原材料被用于生產(chǎn)熟食,當(dāng)月將生產(chǎn)的熟食出售,獲得60000元收入要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為增值稅一般納稅人。2019年4月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額為6800元。該批原材料被用于生產(chǎn)動(dòng)物毒素制成的生物制品。當(dāng)月,該公司將生產(chǎn)完成的生物制品出售,獲得含增值稅收入267800元,并選擇按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅。要求:計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為增值稅一般納稅人,被認(rèn)定為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者。2019年5月購(gòu)進(jìn)了原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額為3200元。該批原材料的40%被用于飼養(yǎng)淡水魚(yú)類(lèi),當(dāng)月將飼養(yǎng)的魚(yú)類(lèi)出售,獲得50000元收入。剩余的60%的原材料被用于生產(chǎn)熟食,當(dāng)月將生產(chǎn)的熟食出售,獲得60000元收入。計(jì)算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額
某公司為增值稅一般納稅人,2019年4月購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額為6800元,該批原材料被用于生產(chǎn)動(dòng)物毒素制成的生物制品當(dāng)月該公司將生產(chǎn)完成的生物制品出售或者含增值稅收入267800元,并選擇按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷(xiāo)售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專(zhuān)票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?