借在途物資10000應交稅費應交增值稅進項稅額1300貸銀行存款11300
購進甲材料價款10000元,增值稅款1300,貨款尚未支付,該材料已運到企業并驗收入庫
公司購入C材料一批,貨款10000元,增值稅1300元,發票賬單已收到,材料已驗收入庫,貨款尚未支付。
(4)8日,向乙公司購入原材料-批,增值稅專用發票上注明的價款200000元,增值稅26000元,材料已驗收入庫,已用銀行存款支付款項100000元,其余款項尚未支付。
(4)8日,向乙公司購入原材料-批,增值稅專用發票上注明的價款200000元,增值稅26000元,材料已驗收入庫,已用銀行存款支付款項100000元,其余款項尚未支付。
(4)8日,向乙公司購入原材料-批,增值稅專用發票上注明的價款200000元,增值稅26000元,材料已驗收入庫,已用銀行存款支付款項100000元,其余款項尚未支付。
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎